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구매 오더 기반 송장은 어떻게 작성합니까?
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구매 오더(PO) 기반 송장은 어떻게 작성합니까?


해결

구매 오더 기반 송장을 생성하려면 먼저 구매 오더를 찾아야 합니다.

  1. 페이지 상단에서 워크벤치 탭으로 이동합니다.
  2. 모든 오더를 보려면 오더 타일을 클릭합니다.
  3. 필터 옵션을 펼치려면 필터 편집을 클릭합니다.
  4. 오더 번호 필드에 구매 오더 번호를 입력합니다.
  5. 구매 오더 번호 아래에 있는 전체 일치 라디오 버튼을 선택합니다.
  6. 적용을 클릭합니다.

구매 오더를 찾은 경우:

  1. 세부 사항을 표시하려면 구매 오더 번호를 클릭합니다.
  2. 송장 생성 > 표준 송장을 선택합니다.
  3. 요약 섹션에 송장의 송장 번호, 송장 날짜 및 기타 헤더 레벨 정보를 입력합니다. 별표(*)가 붙은 모든 필드는 필수입니다.
  4. 필요한 경우 헤더 레벨 세금, 선적, 특수 조정, 할인을 입력합니다.
  5. 주소 세부 사항을 검토하거나 편집하려면 요약, 선적추가 필드 섹션에 있는 주소 보기/편집을 클릭합니다.
  6. 고객이 요청한 기타 정보는 모두 추가 필드 영역에 입력합니다.

헤더에 추가를 클릭하고 제공되는 옵션 중에 필요한 내용을 선택하여 지급 조건, 설명, 첨부 등과 같은 기타 항목을 추가할 수도 있습니다.

  1. 개별 항목의 수량, 단위, 단가, 소계가 정확한지 확인합니다.
  2. 포함 열에서 토글이 회색이면 개별 항목이 포함되지 않았다는 의미입니다. 토글을 직접 클릭하여 녹색으로 바꾸면 개별 항목이 포함되었다는 의미입니다.
  3. 금액이나 비율 필드를 추가하거나 수정했다면, 페이지의 상단 또는 하단에 있는 갱신을 클릭하여 계산된 필드를 업데이트합니다.
  4. 필요한 경우 송장에 대한 개별 항목 정보를 입력하거나 수정하고, 변경사항이 있다면 갱신을 다시 선택합니다.

위 단계가 완료되면 페이지 상단 또는 하단의 다음을 클릭하여 송장을 제출하기 전에 검토합니다.

  1. 송장을 검토하고 최종 변경사항이 있다면 변경합니다. (편집이 필요한 경우 이전을 선택할 수 있습니다).
  2. 제출을 클릭합니다.

또한 다음을 참조하십시오.

송장 생성 옵션을 구매 오더에서 사용할 수 없는 경우 내 구매 오더에서 송장 생성 옵션을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?를 참고하십시오.

제출한 송장을 다시 확인하려면 제출된 송장을 찾으려면 어떻게 해야 합니까?를 참고하세요.



적용 대상

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(구매 오더, 선적 통지 및 상품 인수증)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)

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