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송장은 SAP Business Network에서 제출되면 여러 상태 변경을 거칠 수 있습니다. 이러한 상태 갱신은 구매 조직 시스템으로 문서를 전송하는 동안 구매 조직 또는 SAP Business Network에서 취하는 조치에 의해 수행됩니다. 송장 상태는 공급자 계정 내에서 여러 가지 방식으로 볼 수 있습니다.
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:
| << 구매 오더 검색 | << 구매 오더 기준 송장 생성 | <현재> 송장 상태 확인 | >> 거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출 | >> 지급 수령 |
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