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구매 오더 기준 송장 처리 프로세스 - 송장 상태 점검
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증상

송장은 SAP Business Network에서 제출되면 여러 상태 변경을 거칠 수 있습니다. 이러한 상태 갱신은 구매 조직 시스템으로 문서를 전송하는 동안 구매 조직 또는 SAP Business Network에서 취하는 조치에 의해 수행됩니다. 송장 상태는 공급자 계정 내에서 여러 가지 방식으로 볼 수 있습니다.


구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:

<<
구매 오더 검색
<<
구매 오더 기준 송장 생성
<현재>
송장 상태 확인
>>
거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출
>>
지급 수령


해결

추가 참조


적용 대상

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)

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