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SAP Business Network를 통해 구매 오더 기반 송장을 제출하면 구매자가 실패하거나 거부할 수 있습니다. 구매자가 특정 거래 규칙을 활성화한 경우 실패 또는 거부됨 상태의 송장을 다시 제출할 수 있습니다. 실패하거나 거부된 송장을 편집하고 다시 제출할 수 있는지 확인하려면 구매자의 거래 규칙을 검토하십시오.
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:
| << 구매 오더 검색 | << 구매 오더 기준 송장 생성 | << 송장 상태 확인 | <현재> 거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출 | >> 지급 수령 |
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