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SAP Business Network의 구매 오더 기반 송장 발행 프로세스는 구매자와 거래 관계를 설정하는 것으로 시작됩니다. 이 관계가 설정되면 SAP Business Network를 통해 구매자가 제출한 구매 오더를 검색해야 합니다.
구매 조직의 송장 발행 요구사항에 따라 구매 오더 기반 송장이 필요하지 않을 수도 있습니다. 고객 거래 규칙을 검토하여 구매 오더 기반 송장이 제출할 올바른 송장 유형인지 확인합니다.
구매 오더 기준 송장 처리 프로세스:
| <현재> 구매 오더 검색 | >> 구매 오더 기준 송장 생성 | >> 송장 상태 확인 | >> 거부되거나 제출된 인보이스 편집 및 다시 제출 | >> 지급 수령 |
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