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Une facture peut subir plusieurs modifications de statut une fois qu'elle a été soumise sur SAP Business Network. Ces mises à jour de statut sont pilotées par les actions effectuées par une organisation d'achat ou par SAP Business Network lors de la transmission du document au système de l'organisation d'achat. Le statut d'une facture peut être affiché de plusieurs façons dans un compte fournisseur.
Processus de facturation basée sur les commandes d'achat :
| << Rechercher un bon de commande | << Créer une facture basée sur un bon de commande | <Actuel> Contrôler le statut de la facture | >> Modifier et soumettre à nouveau une facture refusée ou soumise | >> Réception du paiement |
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