Вопрос и ответ KB0394139
Электронная почта
Как разрешить поставщикам создавать счета-фактуры по контрактам путем перехода?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Семптом

Как разрешить поставщикам Business Network создавать счета-фактуры по контракту путем перехода через?


Исправление

Сначала активируйте соответствующее правило транзакции:

  1. Войдите в свою учетную запись SAP Business Network покупателя в качестве администратора.
  2. Щелкните [инициалы пользователя] > Управление профилем > Правила транзакций по умолчанию.
  3. Установите флажок Разрешить поставщикам доступ к вашим закупочным приложениям SAP Ariba для совместного выставления счетов, создания заявок, управления табелями рабочего времени и ведомостями расходов и создания листов услуг.
  4. Нажмите Сохранить.

Во-вторых, учетная запись SAP Business Network покупателя также должна правильно настроить параметры идентификаторов бизнес-приложений и конечных точек (cXML и OData).

  1. Настройте URL определенной конечной точки для выбранного ид. системы.
  2. Щелкните Настроить направление документов > Тип документа: Запрос на настройку поставщика, для которого установлено значение выше конечной точки.

Затем добавьте связанных пользователей поставщика в группу Пользователь записи счета поставщика.

Можно утвердить их запрос профиля пользователя (UP), чтобы добавить их автоматически:

  1. Зарегистрируйте приход поставщика после активации правила транзакции.
    В результате в решении Procurement будет создан запрос UP.
  2. Войдите в решение SAP Ariba Procurement.
  3. Утвердите связанный запрос UP.

Или, если запрос UP отсутствует или был автоматически отозван до утверждения, добавьте поставщиков в группу вручную:

  1. Войдите в решение SAP Ariba Procurement.
  2. Выберите Управление > Основное администрирование > Диспетчер пользователей > Пользователи.
  3. Если помимо адреса электронной почты есть фильтры, удалите их с помощью опции Добавить/удалить фильтры поиска.
  4. Поиск любого поставщика по адресу электронной почты.
  5. Нажмите Редактировать > Группы.
  6. Если у поставщика нет группы Пользователь ввода счета-фактуры поставщика, добавьте ее, нажав Добавить/исключить > Пользователь ввода счета поставщика > Готово > Сохранить.

Наконец, убедитесь, что у пользователя поставщика есть связанный активный пользователь в разделе.
При утверждении запроса UP автоматически генерируется разделенный пользователь, но если запрос UP не отправлен, может потребоваться создать разделенного пользователя самостоятельно.



Применимо к

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
Закупки

Условия использования  |  Авторские права  |  Политика обеспечения безопасности  |  Конфиденциальность