SAP Business Network에서 비구매 오더 송장을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?
이 지식 기반 문서는 사용자의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. SAP에서는 기계 번역의 정확성 또는 완전성을 보증하지 않습니다. 언어 선택 도구를 통해 영어로 전환하여 원래 콘텐츠를 찾을 수 있습니다.
SAP Business Network에서 비구매 오더 송장을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?
비구매 오더 송장을 생성하는 방법:
- 공급자 계정에 로그인합니다.
- 워크벤치로 이동
- 생성 을 클릭합니다.
- 비구매 오더 송장 을 선택합니다.
- 리스트에서 고객 선택
- 표준 송장 옵션을 선택합니다.
- 다음 을 클릭합니다.
송장 작성 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 요약 영역에 송장 번호, 날짜 및 송장에 대한 기타 헤더 레벨 정보를 입력합니다.
- 필요한 경우 헤더 레벨 세금, 선적, 기타 부대 비용, 첨부 파일 및 할인을 입력합니다.
- 고객이 요청하는 기타 정보는 모두 추가 정보 영역에 입력합니다.
개별 항목 섹션에서 상품과 서비스 중 하나 또는 둘 다에 대해 송장을 발행할 수 있습니다.
- 상품의 경우 추가 > 자재 추가 를 클릭합니다.
- 서비스의 경우 추가 > 일반 서비스 추가 또는 추가 > 노동 서비스 추가 를 클릭합니다.
- 업데이트 를 클릭합니다. 송장의 헤더 섹션 내 세부 사항이 업데이트됩니다.
- 다음 을 클릭하고 검토합니다.
- 제출 을 클릭합니다.
SAP Business Network에서 고객과 거래를 시작하려면 먼저 고객과 거래 관계를 수립하거나 고유한 고객 코드를 보유해야 합니다.
다음 KBA도 유용할 수 있습니다.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)