Comment créer une facture sans BdC dans SAP Business Network ?
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Comment créer une facture sans BdC dans SAP Business Network ?
Pour créer une facture sans bon de commande :
- Connectez-vous à votre compte fournisseur.
- Accéder à votre Workbench
- Cliquez sur Créer.
- Sélectionnez Facture sans BdC.
- Sélectionnez le client dans la liste.
- Sélectionnez l'option Facture standard.
- Cliquez sur Suivant.
Dans la page de création de facture :
- Saisissez un numéro de facture, une date et d'autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la zone récapitulative.
- Saisissez les taxes, les frais d'expédition, les services additionnels, les pièces jointes et les escomptes de niveau en-tête si nécessaire.
- Saisissez toute autre information demandée par votre client dans la zone Informations supplémentaires.
Vous pouvez facturer des marchandises ou des services dans la section Articles de ligne.
- Pour les marchandises, cliquez sur Ajouter > Ajouter un article.
- Pour les services, cliquez sur Ajouter > Ajouter un service général ou Ajouter > Ajouter un service de main-d'œuvre.
- Cliquez sur Mettre à jour. Cela mettra à jour les détails dans la section d’en-tête de votre facture.
- Cliquez sur Suivant et vérifiez.
- Cliquez sur Soumettre.
Avant de pouvoir commencer à effectuer des transactions avec un client sur SAP Business Network, vous devez d'abord établir une relation commerciale avec votre client ou avoir un code client unique.
Les articles de la base de connaissances suivants peuvent également être utiles :
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)