FAQ KB0397431
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비구매 오더 송장은 어떻게 작성합니까?
증상

How do I create a non-PO invoice?


해결
질문

비구매 오더 송장은 어떻게 작성합니까?

답변

비구매 오더 송장을 전송하려면 고객과의 거래 관계가 필요합니다. 송장을 발행하려는 고객과 거래 관계가 있다면, 아래 지시사항을 따르십시오.

  1. 대시보드에서 작성>비구매 오더 송장을 클릭합니다.
  2. 비구매 오더 송장 작성 페이지의 풀다운 메뉴에서 고객을 선택하고, 표준 송장을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
  3. 송장 작성 페이지의 요약 부분에 송장 번호(송장 #), 날짜, 기타 송장에 관한 헤더 레벨 정보를 입력합니다.
  4. 필요에 따라 헤더 레벨 세금, 선적, 기타 부대 비용, 할인을 입력합니다.
  5. 필요에 따라 할인 및 할증을 입력합니다.
  6. 주소 세부 사항을 검토하고 필요에 따라 이를 편집하려면 요약, 선적, 추가 필드 섹션에서 주소 보기/편집을 클릭합니다.
  7. 헤더에 추가를 클릭하고 제공되는 옵션 중에 필요한 내용을 선택하여 지불 조건, 설명 또는 첨부 등과 같은 기타 항목을 추가합니다.
  8. 고객이 요청한 기타 정보는 모두 추가 정보 영역에 입력합니다.
  9. 금액이나 비율 필드를 추가 또는 수정했다면, 송장 입력 양식의 상단 또는 하단에 있는 업데이트를 클릭하여 계산된 필드를 업데이트합니다.
  10. 상품의 송장을 발행하려면 개별 품목 섹션의 하단으로 이동하여 추가 > 자재 추가를 클릭합니다. 서비스에 대한 송장을 발행하려면, 개별 품목 섹션의 하단으로 이동하여 추가를 클릭하고, 일반 서비스 추가 또는 인력 서비스 추가를 선택합니다.
  11. 다음을 클릭합니다.
  12. 필요에 따라 송장을 검토하고 최종 변경 작업을 수행합니다.
  13. 제출을 클릭합니다.
추가 정보

고객용 비구매 오더 송장을 작성할 때 고객 코드를 입력하라는 메시지가 표시되는 경우 해당 고객과의 거래 관계가 귀하의 계정에 없을 가능성이 큽니다.

Ariba Network에서 고객과 거래를 시작할 수 있으려면 먼저 해당 고객과의 거래 관계 또는 고객에게 할당된 고유 고객 코드가 귀하에게 있어야 합니다. 고객에게 연락하여 고객 코드 또는 거래 관계를 요청하십시오. 고객에게 제공할 귀하의 ANID(Ariba Network ID) 번호를 미리 준비하십시오.


또한 다음을 참조하십시오.

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적용 대상

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)

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