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Uma fatura pode passar por várias alterações de status assim que for enviada no SAP Business Network. Essas atualizações de status são impulsionadas por ações executadas por uma organização de compra ou pelo SAP Business Network ao transmitir o documento ao sistema de organizações de compra. O status de uma fatura pode ser exibido de várias formas em uma conta de fornecedor.
Processo de faturamento baseado no pedido de compra:
| << Procurar um pedido | << Criar uma fatura baseada em pedido de compra | <Atual> Verificar status da fatura | >> Editar e reenviar fatura rejeitada ou enviada | >> Receber pagamento |
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