| |||||||||
يمكن أن تمر الفاتورة بتغييرات حالات متعددة بمجرد تقديمها في SAP Business Network. يتم توجيه تحديثات الحالة هذه من خلال الإجراءات التي تتخذها مؤسسة الشراء أو SAP Business Network أثناء إرسال المستند إلى نظام مؤسسات الشراء. يمكن عرض حالة الفاتورة بطرق متعددة داخل حساب المورِّد.
عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء:
| << بحث عن أمر شراء | << إنشاء فاتورة على أساس أمر شراء | <الحالي> فحص حالة الفاتورة | >> تحرير الفاتورة المرفوضة أو المقدمة وإعادة تقديمها | >> استلام الدفعة |
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)