| |||||||||
بمجرد تقديم الفاتورة المستندة إلى أمر شراء من خلال SAP Business Network، قد تفشل أو يرفضها المشتري. يمكن إعادة تقديم فاتورة بالحالة ’فاشل‘ أو ’مرفوض‘ إذا تم تمكين قواعد معامَلات معينة بواسطة مشترٍ. مراجعة قواعد معامَلات المشتري الخاص بك لتحديد ما إذا كان يمكن تحرير فاتورة فاشلة أو مرفوضة وإعادة تقديمها.
عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء:
| << بحث عن أمر شراء | << إنشاء فاتورة على أساس أمر شراء | << فحص حالة الفاتورة | <الحالي> تحرير الفاتورة المرفوضة أو المقدمة وإعادة تقديمها | >> استلام الدفعة |
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)