FAQ KB0394499
Email
Ako sam već jednom fakturisao/la nalog za nabavku, kako da fakturišem za preostali iznos?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom

Ako sam već jednom fakturisao/la nalog za nabavku, kako da fakturišem za preostali iznos?


Uzrok
Pojedinačne stavke koje su već potpuno ili delimično fakturisane standardno su isključene iz fakture. Sistem sprečava dvostruko fakturisanje osim ako ih ručno ne uključite ponovo.

Rešenje

Da biste fakturisali preostali iznos, ručno uključite prethodno fakturisane pojedinačne stavke:

  1. Otvorite nalog za nabavku, kliknite na Kreiraj fakturu > Standardna faktura.
  2. Na stranici fakture pronađite kolonu Uključi.
  3. Pregledajte pojedinačne stavke:
    • Pojedinačne stavke već fakturisane (delimično ili potpuno) pokazuju sivi prekidač ( ).
    • Ove stavke nisu standardno uključene.
  4. Kliknite na sivi prekidač ( ) da uključite pojedinačnu stavku (postaje zelena ( )).
  5. Ažurirajte sledeća polja prema potrebi:
    • Količina
    • Jedinična cena
  6. Pregledajte ukupne iznose i kliknite na Sledeće > Podnesi.

Takođe pogledajte


Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)

Terms of Use  |  Copyright  |  Security Disclosure  |  Privacy