FAQ KB0394499
Email
Če sem naročilo že enkrat fakturiral, kako fakturiram preostali znesek?
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom

Če sem naročilo že enkrat fakturiral, kako fakturiram preostali znesek?


Vzrok
Posamezne postavke, ki so že bile v celoti ali delno fakturirane, so privzeto izključene iz računa. Sistem preprečuje podvojeno fakturiranje, razen če jih ročno znova vključite.

Rešitev

Za fakturiranje preostalega zneska ročno vključite predhodno fakturirane posamezne postavke:

  1. Odprite naročilo, kliknite Ustvarjanje računa > Standardni račun.
  2. Na strani računa poiščite stolpec Vključi.
  3. Preglejte posamezne postavke:
    • Že fakturirane posamezne postavke (delno ali v celoti) prikazujejo siv preklop ( ).
    • Te postavke niso privzeto vključene.
  4. Kliknite sivo preklopno stikalo ( ), da vključite postavko (postane zelena ( )).
  5. Po potrebi posodobite naslednja polja:
    • Količina
    • Cena enote
  6. Preglejte vsote in kliknite Naprej > Oddaj.

Gl. tudi


Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)

Terms of Use  |  Copyright  |  Security Disclosure  |  Privacy