Come vengono compilate le informazioni contabili nelle fatture senza ordine d'acquisto inviate dai fornitori?
Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.
Come vengono compilate le informazioni contabili nelle fatture senza ordine d'acquisto inviate dai fornitori da SAP Business Network?
Le informazioni contabili vengono compilate in base alle informazioni contabili predefinite del richiedente. Le seguenti informazioni dimostrano il modo in cui i campi sono correlati:
- Il richiedente (campo Per conto di) viene derivato dall'indirizzo di posta elettronica acquirente specificato dal fornitore durante la creazione della fattura senza ordine d'acquisto.
- Quando il fornitore crea una fattura senza ordine d'acquisto in SAP Business Network, il campo Posta elettronica all'interno della sezione Campi supplementari dell'intestazione della fattura corrisponde all'indirizzo di posta elettronica acquirente. Questo campo Posta elettronica è una casella di testo in forma libera e non un campo di scelta che consente al fornitore di specificare qualsiasi indirizzo di posta elettronica in questo campo.
Il fornitore deve corrispondere esattamente all'indirizzo di posta elettronica definito nella soluzione Ariba Procurement and Invoicing per l'utente (inclusa la distinzione tra maiuscole e minuscole) oppure la convalida dell'indirizzo di posta elettronica non riesce quando la fattura raggiunge il sito dell'utente.
Per chiarire in che modo le informazioni immesse dal fornitore corrispondono alle soluzioni Ariba Procurement and Invoicing, considerare il seguente esempio:
- Se il fornitore specifica jdoe@ariba.com per l'indirizzo di posta elettronica acquirente nella fattura senza ordine d'acquisto, quando la fattura raggiunge il sito dell'utente, il sito cerca all'interno dei dati di anagrafica una corrispondenza per l'indirizzo di posta elettronica di quell'utente.
- Se viene trovata una corrispondenza, quell'utente viene impostato come richiedente della fattura.
- Se il richiedente è stato impostato correttamente in base alla ricerca dell'indirizzo di posta elettronica, i valori contabili delle voci d'ordine della fattura vengono impostati in modo predefinito in base ai dati contabili predefiniti del profilo utente del richiedente.
- Se non viene trovata alcuna corrispondenza, aribasystem viene impostato come richiedente.
Acquisti
Fatturazione