українська - Машинний переклад
Оновлення випуску KB0407603
Електронна пошта
Перевірка довідкового номера рахунка-фактури в попередньо затверджених рахунках-фактурах для Індії.
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Ідентифікатор структури

NG-4710

Опис функції

Відповідно до податкового регулювання 2019 року в Індії, коли постачальник подає рахунок-фактуру онлайн на Портал реєстрації рахунків-фактур (IRP), для цього рахунка-фактури створюється унікальний посилальний номер рахунка-фактури (IRN) і QR-код. Постачальники повинні вказати IRN разом з іншими даними рахунка-фактури та вивантажити попередньо затверджений рахунок-фактуру під час створення рахунка-фактури в Ariba Network. Надані IRN, дата рахунка-фактури, номер рахунка-фактури та GSTN мають збігатися з датою у вивантаженому попередньо затвердженому рахунку-фактурі.

Тепер Ariba Network перевіряє IRN у попередньо затверджених рахунках-фактурах під час створення рахунка-фактури. Ariba Network обчислює значення IRN у системі, використовуючи такі параметри, як номер рахунка-фактури, дата рахунка-фактури (фінансовий рік) і GSTN постачальника, а потім перевіряє його за введеним IRN. Система відображає повідомлення про помилку, якщо є невідповідність у будь-якому з цих значень. Це запобігає постачальникам оновлювати неправильний IRN.

Проблема клієнта

У випадку використання податкового режиму GST 2019 в Індії покупець отримує рахунки-фактури від Ariba, де постачальник вказав неправильне значення IRN в рахунках-фактурах. Що викликає проблему в системі покупця.

Пропозиція вартості клієнта

Ця функція попросить обов’язкове вкладення у форматі PDF для випадків, які не пов’язані з IRP, і допоможе видалити хибні сценарії, коли постачальник може ввести неправильний номер IRN у порівнянні з копією рахунка-фактури у форматі PDF.

Область продукту

AN-виставлення рахунків

Аудиторія

Покупець і постачальник

Посібник із нових можливостей

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Увімкнення функції

Автоматично увімкнено

Ідентифікатор форми: NG-4710
Застосовні рішення

SAP Business Network

Передумови

Попередні умови постачальника

Під час налаштування юридичного профілю виберіть наведений нижче податковий режим і тип юридичного профілю відповідно у розділі «Фінансова інформація».

Попередні умови покупця

Обмеження

Постачальникам потрібно вивантажувати попередньо затверджений рахунок-фактуру лише у форматі PDF


Застосовується до

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108

Умови використання  |  Авторське право  |  Політика убезпечення  |  Конфіденційність