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Validación del número de referencia de factura en facturas aprobadas previamente para India.
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ID de característica

NG-4710

Descripción de función

Según la normativa fiscal de 2019 en India, cuando un proveedor envía una factura en línea al portal de registro de facturas (IRP), se generan un número de referencia de factura (IRN) y un código QR unívocos para esa factura. Los proveedores deben proporcionar el IRN junto con otros detalles de la factura y cargar la factura aprobada previamente durante la creación de la factura en Ariba Network. El IRN, la fecha de factura, el número de factura y el GSTN proporcionados deben ser los mismos que en la factura aprobada previamente cargada.

Ariba Network ahora valida el IRN en las facturas aprobadas previamente durante la creación de facturas. Ariba Network calcula un valor IRN dentro del sistema utilizando parámetros como el número de factura, la fecha de factura (ejercicio) y el GSTN de proveedor y, a continuación, lo valida con el IRN introducido. El sistema muestra un mensaje de error si hay una inconsistencia en cualquiera de estos valores. Esto evita que los proveedores actualicen un IRN incorrecto.

Problema de cliente

En el caso de uso del régimen fiscal GST 2019 de la India, el comprador recibe facturas de Ariba en las que el proveedor ha proporcionado un valor IRN incorrecto en las facturas. Lo que está causando un problema en el sistema del comprador.

Propuesta de valor para el cliente

Esta función solicitará adjuntos obligatorios en PDF para casos no IRP y ayudará a eliminar los escenarios maliciosos en los que el proveedor puede introducir un número IRN incorrecto para la copia de la factura en PDF.

Área de producto

Facturación AN

Público

Comprador y suministrador

Guía de novedades

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Habilitación de funciones

Activado automáticamente

ID de característica: NG-4710
Soluciones aplicables

SAP Business Network

Requisitos previos

Requisitos previos de proveedor

Al configurar su perfil legal, seleccione el siguiente régimen fiscal y tipo de perfil legal respectivamente en la sección Información financiera

Requisitos previos del comprador

Restricciones

Los proveedores deben cargar la factura aprobada previamente solo en formato PDF


Se aplica a

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108

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