Mise à jour de version KB0407603
E-mail
Validation du numéro de référence de facture dans les factures pré-approuvées pour l'Inde.
Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.
ID de la fonctionnalité

NG-4710

Description de la fonctionnalité

Conformément à la réglementation fiscale de 2019 en Inde, lorsqu'un fournisseur soumet une facture en ligne au portail d'enregistrement des factures (IRP), un numéro de référence de facture unique et un code QR sont générés pour cette facture. Les fournisseurs doivent fournir le numéro de référence de facture avec d'autres détails de facture et télécharger la facture pré-approuvée lors de la création de la facture dans Ariba Network. Le numéro de référence de facture, la date de la facture, le numéro de facture et le numéro de GSTN fournis doivent être identiques à ceux de la facture pré-approuvée chargée.

Ariba Network valide désormais le numéro de référence de facture dans les factures pré-approuvées lors de la création de la facture. Ariba Network calcule une valeur de numéro de référence de facture dans le système à l'aide de paramètres tels que le numéro de facture, la date de facture (exercice budgétaire) et le GSTN du fournisseur, puis la valide par rapport au numéro de référence de facture saisi. Le système affiche un message d'erreur en cas de non-concordance dans l'une de ces valeurs. Cela empêche les fournisseurs de mettre à jour un numéro de référence de facture incorrect.

Problème client

En Inde, le cas d'utilisation Régime fiscal TPS 2019 permet à l'acheteur de recevoir des factures d'Ariba lorsque le fournisseur a indiqué une valeur IRN incorrecte sur les factures. Il s'agit de la cause d'un problème dans le système de l'acheteur.

Proposition de valeur client

Cette fonctionnalité demandera une pièce jointe PDF obligatoire pour les cas hors IRP et aidera à supprimer les scénarios espiègles dans lesquels le fournisseur peut saisir un numéro de référence de facture erroné en référence à l'exemplaire PDF de la facture.

Zone de produit

Facturation AN

Public

Acheteur et fournisseur

Guide des nouveautés

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Activation des fonctionnalités

Activé automatiquement

ID de la fonctionnalité : NG-4710
Solutions applicables

SAP Business Network

Conditions préalables

Conditions préalables pour les fournisseurs

Lors de la configuration de votre profil légal, sélectionnez respectivement le régime fiscal et le type de profil légal suivants dans la section Informations financières.

Conditions préalables de l'acheteur

Restrictions

Les fournisseurs doivent télécharger sur le serveur la facture pré-approuvée au format PDF uniquement.


S'applique à

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108

Conditions d'utilisation  |  Copyright  |  Informations sur la sécurité  |  Confidentialité