Magyar - Gépi fordítás
Kiadással kapcsolatos friss hír KB0407603
E-mail
A számla referenciaszámának ellenőrzése az előzetesen jóváhagyott számlákon Indiában.
Ez a tudásbáziscikk az Ön kényelme érdekében gépileg le lett fordítva. Az SAP Ariba nem garantálja, hogy a gépi fordítás helyes vagy teljes. Az eredeti tartalom eléréséhez a nyelvválasztóban válassza az angol nyelvet.
Funkció azonosítója

NG-4710

Funkció leírása

A 2019-es indiai adószabályozás szerint, amikor egy beszállító online beküld egy számlát a számlaregisztrációs portálra (IRP), a rendszer egyedi számlahivatkozási számot (IRN) és QR-kódot generál a számlához. A beszállítóknak meg kell adniuk az IRN-t a többi számlaadattal együtt, és fel kell tölteniük az előzetesen jóváhagyott számlát az Ariba Networkön történő számlalétrehozáskor. A megadott IRN-nek, számladátumnak, számlaszámnak és GSTN-nek meg kell egyeznie a feltöltött előzetesen jóváhagyott számlában megadottal.

Az Ariba Network mostantól a számlakészítés során érvényesíti az IRN-t az előzetesen jóváhagyott számlákon. Az Ariba Network kiszámít egy IRN-értéket a rendszerben olyan paraméterek alapján, mint a számlaszám, a számla dátuma (pénzügyi év) és a beszállító GSTN-je, majd érvényesíti azt a megadott IRN-nel. A rendszer hibaüzenetet jelenít meg, ha valamelyik érték nem egyezik. Ez megakadályozza, hogy a beszállítók frissítsék a helytelen IRN-t.

Vevői probléma

Indiában a 2019-es GST-adórendszer használati esete esetén a beszerző olyan számlákat kap az Aribától, amelyeknél a beszállító helytelen IRN-értéket adott meg a számlákon. Ez okoz problémát a beszerző rendszerében.

Vevői értékajánlat

Ez a funkció kötelező PDF-csatolmányt fog kérni a nem IRP-s esetekhez, és segít eltávolítani azokat a hibás forgatókönyveket, amikor a beszállító helytelen IRN-számot ad meg a PDF-számlamásolathoz.

Termékterület

AN-Invoicing

Közönség

Megbízó és szállító

Újdonságok útmutatója

https://help.sap.com/docs/SAP_Ariba/978b7e36451a4c2c85321a3ef6f3a7e5/d4c1f1f4dcac41938a1d055e0c4c7516.html?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=cloud

Funkcióengedélyezés

Automatikusan bekapcsolva

Funkció azonosítója: NG-4710
Vonatkozó megoldások

SAP Business Network

Előfeltételek

Beszállítói előfeltételek

A jogi profil beállításakor válassza ki a következő adórendszert és jogi profilt a Pénzügyi információk szakaszban

Beszerzői előfeltételek

Korlátozások

A beszállítóknak csak előre jóváhagyott számlát kell feltölteniük PDF-formátumban


Az alábbi tételekre vonatkozik

SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz 2108

Felhasználási feltételek  |  Copyright  |  Biztonsági közlemény  |  Adatvédelem