| |||||||||
Zakaj je bil moj račun zavrnjen?
V e-poštnem obvestilu stranke lahko pregledate razlog za zavrnitev računa. Če potrebujete dodatna pojasnila, se obrnite na stranko.
Ko je vaš račun zavrnjen, morate predložiti popravljeni račun, da ga lahko stranka obdela za plačilo. Glede na strankina pravila fakturiranja boste morda lahko znova uporabili številko računa iz zavrnjenega računa. V nasprotnem primeru boste morali pri predložitvi popravljenega računa izbrati enoznačno številko računa.
SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network