| |||||||||
Berikut merupakan senarai kemungkinan mesej ralat yang dihasilkan oleh Ariba Network untuk invois. Mesej ini dijanakan jika pemprosesan invois mengesan ralat apabila pembekal menyerahkan invois melalui mana-mana saluran (dalam talian, cXML, EDI atau CSV).
Perlu diingat, senarai ini tidak lengkap kerana pembekal mungkin menerima mesej penolakan tersuai daripada pelanggan mereka. Jika perkara ini berlaku, pembekal perlu menghubungi pelanggan mereka secara langsung untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Jika anda menerima mesej ANERR, cuba langkah yang diterangkan di sini.
| No. Ralat | Mesej Ralat | Makna dan cadangkan resolusi |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Invois dengan ID yang sama telah diterima. Jika invois bukan pendua, serahkannya semula dengan ID yang berbeza. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Nombor invois kosong dalam invois diserahkan. Masukkan nombor invois, dan serah semula invois |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Elemen isShippingInLine menunjukkan maklumat penghantaran disediakan pada tahap baris. Invois menunjukkan bahawa maklumat penghantaran disediakan pada tahap item baris tetapi pengepala invois juga mengandungi maklumat penghantaran. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator bercanggah dengan elemen InvoiceDetailOrder. Elemen InvoiceDetailHeaderIndicator menunjukkan bahawa invois ialah invois rumusan. Elemen InvoiceDetailOrder boleh muncul dalam invois butiran sahaja. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator bercanggah dengan elemen InvoiceDetailHeaderOrder. Elemen InvoiceDetailHeaderIndicator menunjukkan bahawa invois ialah invois butiran. Elemen InvoiceDetailHeaderOrder boleh muncul dalam invois ringkasan sahaja. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Fungsi Kenalan dalam elemen InvoiceDetailDelivery bukan nilai yang sah. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai fungsi sah untuk elemen Kenalan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Fungsi Kenalan dalam elemen InvoicePartner bukan nilai yang sah. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai fungsi sah untuk elemen Kenalan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Terdapat item baris invois berbilang dengan ID yang sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Invois merujuk dokumen notis penghantaran yang tidak wujud. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Pelanggan ini tidak membenarkan pembekal menjana invois untuk pesanan PCard. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Invois pesanan PCard untuk maklumat sahaja. Atribut isInformationOnly dalam InvoiceDetailRequestHeader mesti ditetapkan kepada ya. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Tidak dapat menemui PO yang dirujuk dalam invois. Betulkan nombor PO dan serahkan semula invois. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Rujukan invois usang, diganti, atau pendua PO. Gunakan versi semasa PO dan serahkan semula invois. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID Pesanan sepadan dengan pesanan belian berbilang. Gunakan elemen DocumentReference dalam cXML untuk merujuk pesanan belian. Anda mesti menyediakan payloadID bagi PO yang anda ingin invoiskan. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Pelanggan ini tidak menerima invois untuk pesanan yang dihantar di luar Ariba Network. Rujukan invois PO yang tidak wujud dalam Ariba Network. Ubah nombor PO dan serahkan semula invois. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Penunjuk isAccountingInLine mestilah ditetapkan kepada salah jika elemen isHeaderInvoice ditetapkan kepada benar. Invois pengepala tidak boleh mempunyai perakaunan ditentukan pada tahap item baris. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Penunjuk isHeaderInvoice mestilah ditetapkan kepada benar untuk memo kredit atau debit. Memo kredit atau debit mestilah invois pengepala. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Syarat pembayaran tidak dibenarkan dalam memo kredit. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Fungsi kenalan shipFrom atau shipTo hilang daripada elemen InvoiceDetailDelivery. Elemen InvoiceDetailDelivery mesti mengandungi elemen Kenalan dengan kedua-dua fungsi shipFrom dan shipTo. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Invois pemadaman mesti mengandungi DocumentReference untuk invois sedia ada. Invois dengan operasi padam mesti merujuk invois sedia ada. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Syarat pembayaran bersih dalam invois tidak sepadan dengan syarat pembayaran bersih dalam PO. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Syarat pembayaran diskaun dalam invois tidak sepadan dengan syarat pembayaran diskaun dalam pesanan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Nilai kuantiti bukan nombor yang sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atribut lineNumber bagi InvoiceDetailItemReference bukan nombor yang sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Kuantiti item baris melebihi had kuantiti organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Unit ukuran item baris invois tidak sepadan dengan unit ukuran item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID bahagian pembekal dalam invois tidak sepadan dengan ID bahagian pembekal bagi item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Mata wang harga unit item invois tidak sepadan dengan mata wang harga unit item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Harga unit item invois tidak sepadan dengan harga unit item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Item baris invois tidak wujud dalam PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Amaun Perlu Dibayar mesti negatif untuk memo kredit. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Amaun Perlu Dibayar mesti positif untuk elemen debit Betulkan ralat dan serah semula invois. |
| 33 | PENGECUALIAN | Pengecualian berlaku semasa memproses invois. Invois mengandungi ralat tidak dijangka. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Elemen DocumentReference tidak sah dalam InvoiceDetailRequestHeader. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai nilai sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Status invois berjaya dikemas kini. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Status invois berjaya dikemas kini. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Pengesahan invois gagal. Invois yang diserahkan mengandungi ralat dan tidak sah. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Invois berjaya diterima. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atribut startDate tidak boleh kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atribut endDate tidak boleh kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate diperlukan untuk item buruh. UnitRate tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceMakmal Detail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Kuantiti diperlukan untuk item buruh. Kuantiti tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Nilai TimeCardReference tidak sah untuk item buruh. Invois merujuk lembaran masa yang tidak wujud pada Ariba Network. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Lembaran masa berbilang sepadan dengan TimeCardReference dalam item buruh. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Tempoh dalam item buruh ialah nilai yang diperlukan. Nilai Tempoh tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Tempoh dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail tidak sepadan dengan tempoh dalam lembaran masa yang ditentukan oleh elemen InvoiceMakmal InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Kod Bayaran ialah nilai yang diperlukan dalam item buruh. UnitRate TermReference dengan termName (payCode) tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceBuruh Detail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Tidak boleh simpan perubahan pada invois. Perubahan pada konflik invois dengan perubahan lain yang dibuat oleh sistem. Invois akan diproses semula dalam rangka masa berjadual seterusnya. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status invois telah berjaya dikemas kini. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Invois telah berjaya ditetapkan semula kepada status asalnya. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Pelanggan tidak membenarkan pembatalan invois. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Subjumlah item baris melebihi had subjumlah item baris organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Amaun bersih melebihi had amaun bersih organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Status invois telah berjaya dikemas kini dengan ulasan daripada pelanggan anda. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Status invois berjaya dikemas kini oleh pelanggan anda. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Harga unit tiada untuk item baris. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | ID pesanan diperlukan oleh organisasi pembelian ini. Masukkan ID pesanan dan serahkan semula invois. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Maklumat cukai pada baris invois {0} tidak sepadan dengan maklumat cukai dalam PO. Pelanggan memerlukan maklumat cukai PO sepadan dengan maklumat cukai yang dimasukkan dalam invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Maklumat cukai dalam ringkasan tidak sepadan dengan jumlah daripada item baris. Maklumat Ringkasan Cukai adalah salah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Jumlah cukai tidak sama dengan jumlah bagi semua baris cukai. Jumlah cukai dikira secara tidak betul pada item baris tertentu. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Maklumat penerima invois hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat penerima invois dan serahkan semula invois. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | ID CBP Pelanggan hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan ID CBP Pelanggan yang sah dan serahkan semula invois. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Maklumat pengiriman hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat baki dan serahkan semula invois. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | ID CBP Pembekal hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan ID CBP Pembekal dan serahkan semula invois. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Tarikh Bekalan dalam entri CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan Tarikh Bekalan dan serahkan semula invois. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Perihalan Item tiada dalam baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan Perihalan Item dan serahkan semula invois. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Maklumat CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat CBP dan serahkan semula invois. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Kadar CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan kadar CBP dan serahkan semula invois. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Maklumat CBP dalam ringkasan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat CBP dalam ringkasan invois dan serahkan semula invois. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Kadar CBP dalam ringkasan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan kadar CBP dalam ringkasan invois dan serahkan semula invois. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Tarikh Bekalan dalam entri CBP dalam rumusan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Amaun CBP untuk item baris bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Amaun CBP dalam ringkasan CBP bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Amaun boleh cukai CBP untuk item baris bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Amaun boleh cukai CBP dalam ringkasan cukai bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Maklumat Hantar dari untuk item baris hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat Hantar dari dan serahkan semula invois. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Maklumat Hantar ke untuk item baris hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat Penerima dan serahkan semula invois. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Maklumat Hantar dari hilang atau tidak lengkap dalam pengepala invois. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Hantar dari dalam pengepala invois dan serahkan semula invois. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Maklumat Hantar ke hilang atau tidak lengkap dalam pengepala invois. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Hantar ke dalam pengepala invois dan serahkan semula invois. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Nilai atribut invoiceLineNumber bukan nilai yang sah. Nombor baris dalam invois bukan nombor. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Penerangan untuk CBP kadar sifar hilang. Medan Butiran Cukai/Perihalan dalam InvoiceDetailHeader mesti mengandungi sebab CBP kadar sifar. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 82 | DIINVOIS | Invois telah diubah suai. Resolusi untuk ralat ini berbeza berdasarkan kehadiran mesej ralat lain. |
| 83 | FROM_REQUIRED | Maklumat Dari hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Daripada dan serahkan semula invois. |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | Maklumat Jual ke hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Dijual kepada dan serahkan semula invois. |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Kadar cukai item baris tidak muncul dalam ringkasan cukai. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Cukai tidak sepadan dengan mana-mana entri cukai dikonfigurasi pelanggan dalam rumusan cukai. Pelanggan anda memerlukan entri cukai untuk mematuhi peraturan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Cukai tidak sepadan dengan mana-mana entri cukai dikonfigurasikan pelanggan untuk item baris. Pelanggan anda memerlukan entri cukai untuk mematuhi peraturan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Maklumat cukai mesti ditentukan untuk item baris. Pelanggan anda memerlukan entri cukai mematuhi peraturan ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Penerangan untuk CBP kadar sifar untuk baris hilang. Medan Butiran Cukai/Perihalan dalam InvoiceDetailItem atau InvoiceDetailServiceItem mesti mengandungi sebab CBP kadar sifar. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Jumlah amaun bersih bukan nilai yang sah. Jumlah amaun bersih diperlukan oleh cXML DTD. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Unit Ukuran (UOM) hilang. Pelanggan anda memerlukan UOM.Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Amaun cukai tidak ditentukan untuk mata wang tempatan yang diperlukan dalam ringkasan cukai. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Amaun cukai tidak ditentukan untuk mata wang tempatan yang diperlukan dalam baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Maklumat Perwakilan Cukai hilang atau tidak lengkap dalam pengepala invois. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | ID CBP Perwakilan Cukai hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | Tarikh Invois tidak sah atau hilang. Tarikh Invois diperlukan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 97 | FAX_ERROR | Tidak boleh hantar pemberitahuan faks. |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Nilai ID Cukai pembekal hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Lampiran tiada untuk invois ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Pelanggan ini tidak menerima invois. |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | Nilai SystemID dalam invois tidak sepadan dengan SystemID dalam PO yang sepadan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | PO menyeluruh ini tidak membenarkan invois langsung. |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Pelanggan tidak menerima invois untuk PO. |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Hanya satu item baris perkhidmatan pengendalian khas setiap pesanan belian dibenarkan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Hanya satu item baris perkhidmatan penghantaran setiap pesanan belian dibenarkan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Rujukan pada invois sebelumnya diperlukan untuk kredit. Pelanggan anda memerlukan rujukan kredit dengan invois sebelumnya. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Ulasan sebab untuk kredit diperlukan. Betulkan ralat dan serahkan semula memo kredit. |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Tidak boleh menghantar surat selamat datang invois CC Pendayaan Pantas. Gagal dengan ralat terminal. |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Surat selamat datang invois CC Pendayaan Pantas dihantar dengan amaran. |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Surat selamat datang invois CC Pendayaan Pantas berjaya dihantar. |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Subjumlah untuk baris mestilah negatif. |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Pelanggan memerlukan Pembeli pada invois yang sepadan dengan Pembeli pada senarai pelanggan. Masukkan maklumat Dijual kepada dan serahkan semula invois. |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Pelanggan memerlukan ID CBP Pelanggan pada invois yang sepadan dengan ID CBP pada senarai pelanggan. Masukkan ID CBP dan serahkan semula invois. |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Nama Pembeli dan isoCountryCode pada invois tidak sepadan dengan senarai Pembeli untuk hubungan pembeli ini. Masukkan maklumat Dijual kepada dan serahkan semula invois. |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Pelanggan memerlukan Nama dan Kod Negara Pembeli pada invois yang sepadan dengan maklumat Penerima Invois atau Pembeli pada pesanan belian. Masukkan maklumat Dijual kepada dan serahkan semula invois. |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Pesanan belian dirujuk ialah dokumen cXML tidak sah. Pesanan belian gagal pengesahan cXML dan XML. Hubungi pelanggan anda mengenai pesanan belian yang tidak sah ini. |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | Nilai invoiceSourceDocument tidak sah. Pesanan belian gagal pengesahan cXML dan XML. Hubungi pelanggan anda mengenai pesanan belian yang tidak sah ini. |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Nilai invoiceSubmissionMethod tidak sah. Pesanan belian gagal pengesahan cXML dan XML. Hubungi pelanggan anda mengenai pesanan belian yang tidak sah ini. |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Invois ditolak. |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Invois telah dimasukkan dalam lelongan. |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Invois telah dipilih untuk lelongan tetapi tidak dimasukkan dalam lelongan. |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Invois telah dijual dalam lelongan. |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Invois telah dijual dalam lelongan, tetapi dana tidak dipindahkan. |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Tarikh belian semula invois telah berlalu. |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Lelongan telah selesai. |
| 128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Butiran Pengecualian untuk CBP kadar sifar dalam item baris hilang. Butiran Cukai/extDetail dalam InvoiceDetailItem atau InvoiceDetailServiceItem mesti mengandungi sebab CBP kadar sifar. Masukkan Butiran Pengecualian dan serahkan semula invois. |
| 129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Butiran Pengecualian untuk CBP kadar sifar hilang. Butiran Cukai/pengecualian dalam InvoiceDetailHeader mesti mengandungi sebab CBP kadar sifar. Masukkan Butiran Pengecualian dan serahkan semula invois. |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Pelanggan anda. tidak mempunyai pengesahan pesanan. Pelanggan memerlukan pembekal mencipta pengesahan pesanan untuk pesanan sebelum mencipta invois. Cipta pengesahan pesanan untuk pesanan ini dan serahkan semula invois. |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Pelanggan tidak menerima invois yang ditandatangan sendiri. Invois mesti tidak mengandungi apa-apa tandatangan digital. Serahkan invois tanpa apa-apa tandatangan digital. |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Amaun subjumlah atau amaun perlu dibayar tidak ditentukan untuk mata wang tempatan yang diperlukan dalam ringkasan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Pesanan belian tidak mempunyai notis penghantaran. Pelanggan ini memerlukan pembekal mencipta notis penghantaran untuk pesanan sebelum mencipta invois. Cipta notis penghantaran untuk pesanan ini dan serahkan semula invois. |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Invois tidak boleh diundur tarikh untuk lebih daripada [x] hari. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Pelanggan ini memerlukan Maklumat Pesanan dalam invois. Dalam kes ini, pengesahan cXML gagal kerana maklumat pesanan hilang dalam invois. Masukkan maklumat pesanan dan serahkan semula invois. |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Pelanggan ini tidak membenarkan anda menambah diskaun pada tahap pengepala invois. Dalam kes ini, pengesahan cXML gagal kerana pendiskaunan tidak dibenarkan dalam pengepala invois. Sediakan diskaun pada tahap baris dan serahkan semula invois. |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Kadar cukai pegangan mestilah negatif. |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Harga unit pada baris invois tidak sepadan dengan harga unit pada baris pesanan untuk pesanan belian dan ia melebihi had toleransi harga unit yang ditentukan oleh pembeli. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Pelanggan ini tidak menerima invois dengan butiran penentuan harga. Keluarkan maklumat ini dan serahkan semula invois. |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Pelanggan ini tidak menerima invois bukan PO dengan butiran penentuan harga. Untuk mencipta invois bukan PO dengan butiran penentuan harga, hubungi pelanggan anda atau keluarkan maklumat ini dan serahkan semula invois bukan PO tanpa butiran penentuan harga. |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Harga unit pada baris invois tidak sepadan dengan harga unit pada baris pesanan untuk pesanan belian, dan ia melebihi had toleransi harga unit yang ditentukan oleh pembeli. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Harga unit pada baris invois tidak sepadan dengan harga unit pada baris pesanan untuk pesanan belian, dan ia melebihi had toleransi harga unit yang ditentukan oleh pembeli. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Penentuan harga lanjutan yang anda tentukan dalam invois melanggar toleransi yang dikonfigurasikan oleh pelanggan anda untuk perbezaan antara harga unit PO dan harga unit invois. |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Pelanggan ini tidak menerima invois dengan rujukan kontrak. Hubungi pelanggan anda mengenai invois kontrak dengan ID kontrak. |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Pembeli memerlukan dokumen invois untuk memasukkan elemen InvoiceTitle dengan teks. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Pembeli memerlukan dokumen memo kredit untuk memasukkan elemen InvoiceTitle dengan teks. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Nilai ekstrinsik pada pengepala invois tidak sepadan dengan nilai ekstrinsik pada pengepala pesanan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Nilai ekstrinsik pada baris invois tidak sepadan dengan nilai ekstrinsik pada baris pesanan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Jenis item invois perlu sepadan dengan jenis item lembaran perkhidmatan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Kuantiti dalam item invois tidak boleh kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Kuantiti dalam item invois dan item lembaran perkhidmatan perlu sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Unit ukuran dalam item invois dan item lembaran perkhidmatan perlu sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Harga unit dalam item invois dan item lembaran perkhidmatan hendaklah sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Subjumlah dalam item invois dan item lembaran perkhidmatan perlu sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Item lembaran perkhidmatan yang dirujuk tidak ditemui. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Item PO dirujuk tidak dapat ditemui. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Item lembaran perkhidmatan dan rujukan item po adalah tidak sah. Item pesanan dalam pesanan belian tidak memerlukan lembaran perkhidmatan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Item lembaran perkhidmatan dan rujukan item po adalah tidak sah. Item pesanan dalam pesanan belian memerlukan lembaran perkhidmatan, tetapi rujukan dokumen lembaran perkhidmatan tidak dimasukkan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Nombor dokumen lembaran perkhidmatan dan id muatan tidak ditentukan pada item invois. Rujukan dokumen lembaran perkhidmatan THe perlu ditentukan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Nombor baris lembaran perkhidmatan tidak sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Item Lembaran Perkhidmatan yang dirujuk telah dimasukkan dalam invois lain. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Kuantiti item invois mestilah lebih besar daripada sifar. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Harga unit mesti lebih besar daripada sifar. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Nombor bahagian dalam baris invois tidak sepadan dengan nombor bahagian dalam baris lembaran perkhidmatan asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Kaedah pembayaran tiada. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Nota pembayaran tiada. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Jenis Invois hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Rejim Cukai hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Perbandaran hilang dalam alamat Pembekal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 176 | BILLFROM_MISSING | Bil daripada Kenalan hilang dalam alamat Pembekal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Jenis cukai pegangan hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | ID invois melebihi panjang maksimum [x] aksara. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | Sijil digital diperlukan. Tiada sijil digital dikonfigurasikan dalam akaun Ariba anda. Sila konfigurasikan sijil digital pada halaman Penghalaan Invois Elektronik bagi akaun Ariba anda kemudian cipta invois. |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Id CBP pembeli hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | Sijil digital yang dikonfigurasikan dalam akaun Ariba anda tidak sah. Sila konfigurasikan sijil digital pada halaman Penghalaan Invois Elektronik bagi akaun Ariba anda kemudian cipta invois. |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Lembaran perkhidmatan yang dirujuk dalam item invois tidak wujud. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Lembaran perkhidmatan yang dirujuk dalam item invois adalah bukan dokumen yang diluluskan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Nombor kontrak yang ditakrifkan dalam Lembaran Perkhidmatan perlu sama dengan nombor kontrak yang ditakrifkan dalam item baris pesanan belian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Nombor kontrak yang ditakrifkan dalam Lembaran Perkhidmatan perlu sama dengan nombor kontrak yang ditakrifkan dalam pengepala pesanan belian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Hanya elaun atau caj yang ditentukan dalam pesanan belian boleh dimasukkan pada invois ini. |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | Kuantiti item baris melebihi had kuantiti yang dihantar. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | Kuantiti item baris melebihi had kuantiti yang diterima. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | Bandar hilang dalam alamat BillFrom Betulkan ralat dan serah semula invois. |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Street1 diperlukan dalam alamat Pembekal pada invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Negeri diperlukan dalam alamat Pembekal pada invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Poskod yang diperlukan dalam alamat Pembekal pada invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Pembekal tidak melanggan perkhidmatan yang diperlukan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Kuantiti dalam item invois perlulah nombor negatif kuantiti dalam item lembaran perkhidmatan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Subjumlah dalam item invois perlulah nombor negatif subjumlah dalam item lembaran perkhidmatan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Tidak boleh mencipta memo kredit item baris untuk invois dalam status Baris Gilir. |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Tidak boleh batalkan invois yang berada dalam status Baris Gilir. |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Pelanggan ini tidak membenarkan anda menambah elemen InvoiceDetailServiceItem pada invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Pelanggan anda memerlukan sama ada Subjumlah atau Jumlah Amaun Tanpa Cukai dalam rumusan invois. |
| 200 | PO_OF_TYPEvisibility AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Keluaran perjanjian penjadualan tidak disokong sebagai rujukan pesanan yang sah. |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Pelanggan anda memerlukan amaun Jumlah Cukai dalam rumusan invois. |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Pelanggan anda memerlukan lampiran untuk invois. Muat naik sekurang-kurangnya satu lampiran sebelum menyerahkan invois ini. |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Pelanggan anda memerlukan lampiran untuk memo kredit. Muat naik sekurang-kurangnya satu lampiran sebelum menyerahkan memo kredit ini. |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | Pelanggan ini tidak membenarkan perubahan pada butiran penentuan harga lanjutan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Pelanggan ini tidak menerima invois untuk pesanan belian menyeluruh yang tamat tempoh. |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Tarikh dokumen untuk maklumat kastam adalah wajib untuk invois Mexico dalam nombor baris. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | ID bahagian tambahan dalam invois tidak sepadan dengan ID bahagian tambahan dalam item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Invois mempunyai item berkumpulan yang menunjuk kepada kumpulan item yang tidak wujud. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | Item invois dengan nombor baris ditanda secara serentak sebagai kumpulan item dan item dikumpulkan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Pengenal pasti komersial pembekal wajib hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Pengenal pasti komersial pembekal mempunyai nilai kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Pembeli ini memerlukan elaun dan caj untuk menjejaskan harga unit. Anda tidak boleh menambah pengubahsuaian pada InvoiceItemModi, jadi pengubahsuaian mesti dimasukkan dalam UnitPrice. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Elemen Elaun dan Caj pada tahap pengepala invois tidak sepadan dengan PO. |
| 214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Elemen Elaun dan Caj pada baris invois tidak sepadan dengan PO. |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | ID CBP pembekal mestilah RFC yang sah untuk invois Mexico. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Pematuhan cukai gagal invois yang diserahkan dan tidak sah. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Pembeli hanya boleh menerima invois dengan item yang disahkan sepenuhnya. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | Invois diserahkan tidak boleh mengandungi item yang ditandakan untuk konsainan. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | Nombor RPS diperlukan. |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | Nombor RPS tidak boleh lebih daripada 12 digit. |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | Siri RPS diperlukan. |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Siri RPS tidak sah. Siri RPS mesti mengandungi 5 aksara. |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Jenis entiti perniagaan wajib tiada. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. (Jenis entiti perniagaan ialah jenis perundangan syarikat, seperti Inc., Ltd. S.A., S.A.S, dll.) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Jenis entiti perniagaan wajib mempunyai nilai kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. (Jenis entiti perniagaan ialah jenis perundangan syarikat, seperti Inc., Ltd. S.A., S.A.S, dll.) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Modal syarikat pembekal wajib hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Modal syarikat pembekal mempunyai nilai kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Pesanan belian dalam invois tidak mempunyai rujukan Penerimaan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Pesanan belian dalam invois tidak mempunyai rujukan Notis Penghantaran. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Pembeli tidak membenarkan cukai parafiskal. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Kod cukai parafiskal yang diperlukan hilang. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | ID CBP pembeli adalah bukan RFC yang sah untuk invois Mexico. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Sama ada Maklumat terma Penalti atau Penalti diperlukan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Sama ada Tempoh Diskaun atau Maklumat Diskaun diperlukan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Terma Bersih yang diperlukan hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | Jenis RPS diperlukan. Masukkan jenis RPS dan serahkan semula invois. |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | Nilai jenis RPS tidak sah. |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Jenis Pencukaian diperlukan. |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Jenis Pencukaian tidak sah. Masukkan nilai sah untuk Jenis Pencukaian dan serah semula invois. |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Jenis rejim fiskal wajib hilang. |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Status potongan automatik mandatori tiada. |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Nombor resolusi wajib hilang. |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Tarikh penyelesaian wajib hilang. |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Kod aktiviti ekonomi wajib hilang. |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Perihalan aktiviti ekonomi wajib hilang. |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | ID CBP Pembekal tidak sah. |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | ID CBP Pembeli tidak sah. |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Invois tidak boleh bertarikh masa hadapan untuk lebih daripada [x] hari. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Pembeli ini tidak membenarkan invois bertarikh masa hadapan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | Tandatangan tidak sah: [nama tandatangan]. |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Ralat berlaku ketika mengesahkan tandatangan: [nama tandatangan]. |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Tiada profil undang-undang yang sepadan ditemui. Anda mesti mempunyai profil undang-undang yang sah untuk mencipta invois cukai untuk perkhidmatan di Brazil. |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Invois tidak diarkibkan. Perkhidmatan pengarkiban dengan ID perkhidmatan: [x] dan tajuk: [y] gagal. Sila hubungi Ariba Support. |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | InvoiceDetailSummaryLineItemModidiperlukan untuk caj cukai Parafiskal. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Invois tidak mengandungi lampiran PDF. |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Poskod Brazil tidak sah. Poskod mesti mengandungi 7 atau 8 digit. |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | Kod perkhidmatan diperlukan pada invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Kod perkhidmatan tidak sah. Kod perkhidmatan mestilah 5 digit nombor. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Pengesahan gagal untuk lembaran perkhidmatan dijanakan secara automatik [x]. Semak ralat dalam sejarah lembaran perkhidmatan yang dijana secara automatik untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Anda tidak boleh membatalkan invois yang berumur lebih daripada [x] hari. |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Anda tidak boleh mencipta memo kredit item baris untuk invois XML yang ditandatangan secara luaran. |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Cukai tidak sah untuk negara dipilih. Masukkan kategori cukai yang sah dan serahkan semula dokumen. |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Lampiran invois cukai hilang. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Nama untuk maklumat kastam adalah wajib untuk invois Mexico dalam nombor baris [x]. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Nombor ID dokumen untuk maklumat kastam adalah wajib untuk invois Mexico dalam nombor baris. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Jenis dokumen untuk maklumat kastam adalah wajib untuk invois Mexico dalam nombor baris [x]. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceConfirmation mempunyai nilai yang tidak betul. Nilai yang diterima adalah "nol" dan "Ditandatangan." |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | externalVersion untuk format lampiran invois mempunyai nilai tidak betul. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Nama lampiran invois cukai disediakan tetapi format fail hilang. Gunakan externalVersion untuk menentukan format. Jika nilai disediakan untuk taxInvoiceAttachmentName, maka nilai externalVersion yang sepadan juga mesti disediakan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Format lampiran invois cukai disediakan tetapi nama fail hilang. Tambah taxInvoiceAttachmentName untuk menentukan nama fail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | Tag taxInvoiceConfirmation mempunyai nilai yang tidak betul. Nilai [x] tidak diterima untuk invois cukai [y]. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | ID Cbp Pelanggan Tidak Sah. ID Cbp Pelanggan mesti mengandungi 14 digit. |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | ID Perbandaran Pembeli mesti mengandungi 8 digit. |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | ID Negeri Pembeli tidak boleh lebih panjang daripada 19 digit. |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Aliran invois perkhidmatan untuk pesanan belian ini tidak membenarkan anda mencipta invois secara langsung. Anda mesti mencipta lembaran perkhidmatan, dan kemudian anda akan dapat menjana invois selepas pelanggan anda meluluskan lembaran perkhidmatan. |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONGistik CH | Baris invois [x] kepunyaan cawangan yang berbeza daripada yang bermula dengan baris PO [y]. Invois perkhidmatan tidak boleh mengandungi baris yang tergolong dalam cawangan yang berbeza (item PO punca berbeza) apabila penjanaan automatik aliran lembaran perkhidmatan digunakan. |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Kategori cukai disalin. Masukkan kategori cukai yang berbeza dan serahkan semula dokumen. |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Jenis pembayar cukai wajib hilang. |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Status rejim khas wajib hilang. |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | RUT Pembekal tidak sah. Mesti mengikut format XXXXXXXX-X. |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | RUT Pelanggan tidak sah. Mesti mengikut format XXXXXXXX-X. |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | NIT Pembekal tidak sah. Ia mesti mengikut format XXXXXXXXX. |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | NIT Pelanggan tidak sah. Ia mesti mengikut format XXXXXXXXX. |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Penjanaan automatik bagi lembaran perkhidmatan tidak disokong untuk invois rumusan. |
| 287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Kadar peratusan kategori cukai adalah berbeza. Masukkan kadar peratusan yang sama untuk kategori cukai [x] pada semua item dan serahkan semula dokumen. |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Nama Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 100 aksara. |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Jalan Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 70 aksara. |
| 290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Perbandaran Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 20 aksara. |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Bandar Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 20 aksara. |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Nama Pelanggan mesti mempunyai antara 1 hingga 100 aksara. |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Jalan Pelanggan mesti mempunyai antara 1 hingga 70 aksara. |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Perbandaran Pelanggan mesti mempunyai antara 1 hingga 20 aksara. |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Bandar Pelanggan mesti mempunyai antara 1 hingga 20 aksara. |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Perihalan aktiviti Ekonomi Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 80 aksara. |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Kod aktiviti Ekonomi Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 6 aksara. |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Perihalan aktiviti Ekonomi Pelanggan mesti mempunyai antara 1 hingga 40 aksara. |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Nombor Resolusi Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 6 digit. |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | ID Bahagian Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 35 aksara. |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Perihalan item mesti mempunyai antara 1 hingga 80 aksara. |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | ID Bahagian Pembekal mesti mempunyai antara 1 hingga 35 aksara pada baris invois [x]. |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | Perihalan item mesti mempunyai antara 1 hingga 80 aksara pada baris invois [x]. |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | Tandatangan tidak sah: Tandatangan digital diperlukan. |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Anda tidak boleh menambah lampiran tahap baris pada invois yang menjanakan lembaran perkhidmatan secara automatik. |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Ralat berlaku semasa mengira semula entri buku cukai. |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | Invois gagal kerana ia melanggar sekurang-kurangnya satu daripada peraturan transaksi pembeli. |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Invois telah ditolak oleh pelanggan. |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Jenis cukai pegangan hilang. Anda mesti memasukkan jenis cukai pegangan. |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Jenis cukai yang dimasukkan tidak sah. Betulkan jenis cukai dan serahkan semula invois. |
| 315 | REQUIRED_FIELD | Medan yang diperlukan hilang. Masukkan semua medan yang diperlukan dan serahkan semula invois. |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Kesahan tandatangan untuk invois ini tidak disokong, jadi ia tidak boleh disemak. |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Nombor Invois Cukai Rujukan wajib hilang. Tunggu sehingga invois asal diproses sepenuhnya sebelum mencipta memo kredit item baris. |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Anda mesti menentukan sebab untuk memo kredit. |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Sebab tidak sah disediakan untuk memo kredit. |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Diskaun mesti dalam mata wang tempatan. |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Diskaun mesti dalam mata wang tempatan pada baris invois [x]. |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Pengendalian Khas mesti dalam mata wang tempatan. |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Pengendalian Khas mesti dalam mata wang tempatan pada baris invois [x]. |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Harga Unitari mesti dalam mata wang tempatan.. |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Harga Unitari mesti dalam mata wang tempatan pada baris invois [x]. |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Amaun cukai mesti dalam mata wang tempatan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Anda tidak boleh menambah maklumat penghantaran pada tahap baris pada invois cukai Brazil untuk perkhidmatan. |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Anda mesti memilih alamat Brazil dalam medan alamat pelanggan untuk mencipta invois cukai Brazil untuk perkhidmatan. |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | Tidak dapat menemui Keluaran Perjanjian Penjadualan [x] yang dirujuk dalam invois. Sahkan bahawa ID Perjanjian adalah betul dan serahkan semula invois. |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Tidak boleh menghasilkan invois Keluaran Perjanjian Penjadualan [x] kerana pembeli menerima invois sahaja untuk jenis keluaran berbeza. Peraturan pelanggan tidak diaktifkan untuk membenarkan penjanaan invois bagi jenis keluaran perjanjian penjadualan yang diberikan. |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Beberapa butiran akaun bank yang diperlukan hilang. |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Invois untuk item perkhidmatan [x] telah wujud. [Pelanggan ini] tidak membenarkan anda mencipta invois berbilang untuk item perkhidmatan berdasarkan amaun. |
| 334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Tidak boleh mencipta invois kerana ia mengandungi sekurang-kurangnya satu baris perkhidmatan maklumat [x] daripada pesanan belian [y]. Ariba Network tidak menyokong baris perkhidmatan maklumat dalam invois. Keluarkan baris perkhidmatan maklumat yang wujud dalam invois dan serahkannya semula. |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Cukai wajib hilang pada tahap pengepala. |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Pembeli ini memerlukan lampiran untuk invois perkhidmatan. Tambah sekurang-kurangnya satu lampiran sebelum menyerahkan invois ini. |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Kod CEI mestilah nombor antara 1 hingga 12 digit. |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | ID Pendaftaran Kerja mestilah nombor antara 1 hingga 12 digit. |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Broker Pembeli dan Perkhidmatan tidak boleh mengekalkan nilai Pengekalan ISS untuk invois yang sama. |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | ID CPF atau CNPJ mesti mengandungi sama ada 11 digit atau 14 digit. |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | ID Perbandaran mesti mengandungi 8 digit. |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Kadar peratusan untuk kategori cukai tidak boleh mempunyai lebih daripada [x] digit perpuluhan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Item berbeza pada invois ini mempunyai [kategori cukai] dalam mata wang berbeza. Masukkan mata wang yang sama untuk kategori cukai [x] pada semua item dan serahkan semula dokumen. |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Pelanggan ini memerlukan tarikh mula dan akhir untuk setiap item perkhidmatan. |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Pelanggan ini tidak menerima invois untuk perkhidmatan yang masih sedang berjalan. |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Cukai [x] hilang pada tahap item baris. |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Cukai [x] hilang daripada elaun dan caj tahap pengepala. |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Cukai [x] tiada daripada elaun dan caj tahap item baris. |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Tidak boleh mencipta invois terhadap item baris [x] daripada pesanan belian [y]. |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Pelanggan memerlukan tarikh penghantaran untuk setiap item bahan. |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Tarikh Penghantaran Baris Bahan Tidak Sah. |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Caj [x] atau elaun tidak dibenarkan oleh pembeli. (x = nama pengubahsuaian dalam invois cXML yang tidak wujud dalam senarai pengubahsuaian tersuai). |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | Kod CNAE mestilah tidak panjang daripada 7 digit. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Kod Perkhidmatan Perbandaran tidak sah. Kod Perkhidmatan Perbandaran mestilah antara 1 hingga 20 digit. |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Kod Perkhidmatan Perbandaran Diperlukan pada Invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Nombor persatuan jurutera wilayah mestilah antara 1 hingga 15 aksara. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | ID Pendaftaran Kerja mestilah antara 1 hingga 15 aksara. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Pembeli ini memerlukan lampiran untuk invois bahan. Tambah sekurang-kurangnya satu lampiran sebelum menyerahkan invois ini. |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | Cap waktu telah ditambah pada invois [x]. |
| 361 | INV-480: Perbelanjaan tidak dirancang melebihi had keseluruhan untuk Item Baris 1 pada pesanan belian 3501026173. | Pembeli perlu mengemas kini pesanan Belian dengan menambah had keseluruhan untuk Item Baris 1 |
| 362 | DOC-172: Dokumen telah berjaya disahkan oleh Ariba Network dan memulakan pemprosesan. | Dokumen perlu diperakui oleh sistem Pembeli |
SAP Business Network