| |||||||||
Po zlokalizowaniu zamówienia na koncie dostawcy można rozpocząć proces fakturowania. Reguły transakcji ustawione przez nabywcę mogą wymagać przesłania dodatkowych dokumentów przed utworzeniem faktury opartej na zamówieniu.
Proces fakturowania oparty na zamówieniach:
| << Wyszukiwanie zamówienia | <Bieżące> Tworzenie faktury opartej na zamówieniu | >> Sprawdź status faktury | >> Edytuj i prześlij ponownie odrzuconą lub przesłaną fakturę | >> Odbierz płatność |
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)