|
Why was my invoice rejected?
Dlaczego moja faktura została odrzucona?
Możesz sprawdzić przyczynę, dla której Twoja faktura została odrzucona w powiadomieniu e-mail od Twojego klienta. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z klientem.
Po odrzuceniu faktury musisz przesłać skorygowaną fakturę, aby klient mógł ją przetwarzać ją pod kątem płatności. W zależności od reguł fakturowania możesz ponownie użyć numeru faktury, która została odrzucona. W przeciwnym razie przesyłając skorygowaną fakturę musisz wybrać unikalny numer faktury.
After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration