Mengapakah invois saya ditolak?
Artikel pangkalan pengetahuan ini adalah diterjemah mesin untuk kemudahan anda. SAP tidak menyediakan apa-apa waranti mengenai ketepatan atau kesempurnaan terjemahan mesin. Anda boleh mencari kandungan asal dengan bertukar kepada bahasa Inggeris menggunakan pemilih bahasa.
Bagaimanakah cara saya menyemak sebab penolakan invois saya?
Penolakan invois boleh berlaku apabila:
- Invois tidak memenuhi peraturan transaksi pembeli.
- Maklumat yang diperlukan tiada atau tidak sah.
- Sistem invois bersepadu pembeli menolak invois.
- Invois tidak mematuhi keperluan invois pembeli tertentu.
Semak sebab penolakan untuk invois anda:
- Daftar masuk ke dalam akaun SAP Business Network anda.
- Buka invois yang ditolak.
- Klik tab Sejarah.
- Semak mesej penolakan dan ulasan.
- Kenal pasti sebab tertentu untuk penolakan.
Jika sebab penolakan berasal daripada sistem dalaman atau tatakerja perniagaan pembeli,
hubungi pembeli anda untuk penjelasan.
Selepas membetulkan isu, cipta dan serahkan invois baharu.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices