Как создать счет-фактуру для заказа на закупку в учетной записи поставщика SAP Business Network?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как создать счет-фактуру для заказа на закупку в учетной записи поставщика SAP Business Network?
Чтобы создать счет-фактуру для требуемого заказа на закупку, выполните следующие шаги:
- Войдите в свою учетную запись поставщика SAP Business Network.
- Перейдите в раздел Заказы > Заказы на закупку и найдите нужный заказ с помощью доступных опций фильтра.
- Откройте заказ, щелкнув [Номер заказа] в результатах поиска.
- На странице ракурса Заказ на покупку нажмите Создать > Счет на оплату.
- Вы будете перенаправлены на страницу создания нового счета на оплату.
- Введите и выберите соответствующие подробные данные счета.
- Нажмите Далее, чтобы перейти на страницу отправки.
- Внимательно проверьте подробные данные счета на оплату.
- Если требуются корректировки, щелкните Изменить, чтобы вернуться на страницу создания счета-фактуры.
- Если все сведения верны, нажмите Отправить.
Примечание. При нажатии кнопки Далее на шаге 7 появится всплывающее окно Сведения сообщения, если какие-либо данные неверны или отсутствуют. Необходимо исправить данные в отображаемых полях счета-фактуры и снова нажать Дальше.
См. статью SAP Business Network для поставщиков, в которой содержатся видеоинструкции по просмотру и созданию счетов-фактур.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)