ไทย - การแปลด้วยเครื่อง
คำถามที่พบบ่อย KB1373386
อีเมล์
กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อ - รับการชำระเงิน
บทความในฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ถูกแปลด้วยเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ SAP ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการแปลด้วยเครื่อง คุณจะพบเนื้อหาต้นฉบับได้เมื่อสลับไปยัง 'ภาษาอังกฤษ' โดยใช้ตัวเลือกภาษา
อาการ

เมื่อผู้ซื้อส่งและอนุมัติใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งซื้อใน SAP Business Network แล้ว ผู้ซื้อจะต้องโอนชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินของตน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ระหว่างองค์กรผู้ซื้อกับคู่ค้าไม่ได้ดำเนินการผ่าน SAP Business Network นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบขององค์กรผู้ซื้อในการอัพโหลดใบแจ้งการโอนเงินหรือข้อมูลการชำระเงินตามกำหนดการใดๆ ไปยัง SAP Business Network

กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อ:

<<
ค้นหาใบสั่งซื้อ
<<
สร้างใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อ
<<
ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้
<<
แก้ไขและส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธหรือส่งใหม่
<ปัจจุบัน>
รับชำระเงิน

การแก้ปัญหา

ดูเพิ่มเติม



นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว