Vanlige spørsmål KB0395748
E-post
Hvorfor ble fakturaen min avvist?
Symptom

Why was my invoice rejected?


Løsning
Spørsmål

Hvorfor ble fakturaen min avvist?

Svar

Du kan kontrollere årsaken til at fakturaen din ble avvist i e-postmeldingen fra kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Tilleggsinformasjon

Når fakturaen er avvist, må du sende en korrigert faktura slik at kunden kan behandle den for betaling. Avhengig av kundens faktureringsregler, kan du kanskje bruke fakturanummeret fra den avviste fakturaen på nytt. Hvis ikke, må du velge et unikt fakturanummer når du sender den korrigerte fakturaen.


Se også

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.



Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern