Støttemerknad KB0395748
E-post
Hvorfor ble fakturaen min avvist?
Symptom

How to check reason for the invoice rejection?


Miljø

Business Network


Løsning
Spørsmål

Hvorfor ble fakturaen min avvist?

Svar

Du kan kontrollere årsaken til at fakturaen din ble avvist i e-postmeldingen fra kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Tilleggsinformasjon

Når fakturaen er avvist, må du sende en korrigert faktura slik at kunden kan behandle den for betaling. Avhengig av kundens faktureringsregler, kan du kanskje bruke fakturanummeret fra den avviste fakturaen på nytt. Hvis ikke, må du velge et unikt fakturanummer når du sender den korrigerte fakturaen.



Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
Transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter - fakturaer

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern