Türkçe - Makine Çevirisi
E-posta
Bu içerik öğesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Soru

Faturayı SATS'a (Hizmet Satınalma Siparişi) nasıl gönderirim?

Cevap
  1. Hesabınızda oturum açın ve sayfanın üst kısmındaki Çalışma Yeri sekmesine gidin.
  2. Uygun kutucuğu seçin (örn. Faturalanacak siparişler).
  3. Siparişi açmak için hizmet siparişi numarasına tıklayın.
  4. Siparişin üst kısmında Fatura Oluştur > Standart Fatura 'yı seçin. SATS'tan hizmet sayfası onayı yoksa Fatura Oluştur 'a tıklayamazsınız.
  5. Fatura Oluştur sayfasında, Özet alanına Fatura Numarasını, fatura tarihini (Fatura tarihi 12 günden fazla geriye dönük olamaz) ve faturayla ilgili diğer üst bilgi düzeyindeki bilgileri girin. Gerekirse üst bilgi düzeyinde vergiler, sevkiyat, özel işlem ve indirimler de girebilirsiniz (İsteğe Bağlı).
  6. Singapur Tedarikçisi için : Vergi Fatura Numarası girin (Vergi Fatura Numarası, Fatura Numarası ile aynı olmalıdır). Tedarikçi GST No hesabınızdan otomatik olarak türetilmelidir.
  7. Malezya tedarikçisi için: Benzersiz belge tanıtıcısı girin (UUID) (UUID, fatura numarası ile aynı olmalıdır). Tedarikçi SST No'nuz hesabınızdan otomatik olarak türetilmelidir.                                                                                                                                                                      
  8. Satın alma siparişinde vergi varsa Fatura vergisi otomatik olarak doldurulmalıdır. Ancak tedarikçinin, verginin doğru şekilde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmesi gerekir.
    Satın alma siparişinde vergi yoksa tedarikçinin açılır listeden vergi seçmesi gerekir: Vergi Kategorisi 'ni seçin, açılır menüden vergi seçin ve Dahil Edilen Satırlara Ekle düğmesine tıklayın
    - %8 veya %9 GST seçerseniz Vergi faturası numarasını zorunlu alan olarak belirlemeniz gerekir.

    - %0 GST seçerseniz GST türü zorunlu olur
  9. Herhangi bir tutar veya oran alanı ekler ya da değiştirirseniz hesaplanan alanları güncellemek için sayfanın üst veya alt kısmında Güncelle  'ye tıklayın. 
  10. Gerekirse fatura için etkinlik kalemi bilgilerini girin veya değiştirin.
  11. Bu adımları tamamladıktan sonra faturayı göndermeden incelemek için Sonraki 'ye tıklayın. İşiniz bittiğinde Gönder 'e tıklayın.
Ek bilgiler

Singapur'da tedarikçiyseniz SAP Business Network Hesabınızda GST Profili kurulumunu tamamladığınızdan (Zorunlu adım) emin olun. 
Yurtdışı tedarikçiler için Vergi Döviz Kuru alanı, Hizmet Satınalma Siparişi Oluşturma için Fatura sırasında görüntülenir.

Kullanım Koşulları  |  Telif Hakkı  |  Güvenlik Bildirimi  |  Gizlilik