Nederlands - Automatische vertaling
E-mail
Dit contentitem is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Vraag

Hoe verzend ik een factuur naar SATS (service-inkooporder) ?

Antwoord
  1. Meld u aan bij uw account en ga naar het tabblad Workbench bovenaan de pagina.
  2. Selecteer de juiste tegel (bijv. Te factureren orders).
  3. Klik op het serviceordernummer om de order te openen.
  4. Selecteer boven aan de order Factuur maken > Standaardfactuur. U kunt niet klikken op Factuur maken als er geen goedkeuring van serviceblad van SATS is.
  5. Voer op de pagina Factuur maken het Factuurnummer, de factuurdatum (de factuurdatum kan niet meer dan 12 dagen met terugwerkende kracht worden gedateerd) en andere informatie op kopniveau over de factuur in het gebied Overzicht in. U kunt indien nodig ook btw, verzending, speciale afhandeling en kortingen op kopniveau invoeren (optioneel).
  6. Voor Singaporese leverancier: voer btw-factuurnummer in (btw-factuurnummer moet hetzelfde zijn als het factuurnummer). De GST-ID van uw leverancier moet automatisch worden afgeleid van uw -account.
  7. Voor leverancier Maleisië: voer unieke document-ID (UUID) in (UUID moet hetzelfde zijn als factuurnummer). Uw SST-ID van leverancier moet automatisch worden afgeleid van uw -account.                                                                                                                                                                      
  8. Als de inkooporder belasting heeft, moet de factuurbelasting automatisch worden ingevuld. De leverancier moet echter controleren of de belasting correct is ingevuld.
    Als de inkooporder geen belasting heeft, is de leverancier verplicht om belasting te selecteren in de vervolgkeuzelijst: selecteer Belastingcategorie, selecteer btw in de vervolgkeuzelijst en klik op de knop Toevoegen aan opgenomen regels
    - Als u 8% of 9% GST selecteert, moet u BTW-factuurnummer als verplicht veld invoeren.

    - Als u 0% GST selecteert, is het GST-type verplicht
  9. Klik op Bijwerken  boven of onder aan de pagina om berekende velden bij te werken als u bedrag- of tariefvelden toevoegt of wijzigt. 
  10. Voer indien nodig regelitemgegevens voor de factuur in of wijzig deze.
  11. Als u deze stappen hebt voltooid, klikt u op Volgende om de factuur te controleren voordat u deze indient. Klik op Indienen als u klaar bent.
Aanvullende informatie

Als u leverancier in Singapore bent, zorg er dan voor dat u de configuratie van het GST-profiel in uw SAP Business Network-account (verplichte stap) hebt voltooid. 
Voor buitenlandse leveranciers wordt het veld Belastingwisselkoers weergegeven tijdens de factuur voor het maken van service-IO's.

Gebruiksvoorwaarden  |  Copyright  |  Veiligheidsverklaring  |  Privacy