Correo electrónico
Este artículo de contenido ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.
Pregunta

¿Cómo envío una factura a SATS (pedido de compra de servicios)?

Respuesta
  1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la pestaña Panel de trabajo en la parte superior de la página.
  2. Seleccione el mosaico adecuado (p. ej., Pedidos para facturar).
  3. Haga clic en el número de orden de servicio para abrir la orden.
  4. En la parte superior del pedido, seleccione Crear factura > Factura estándar. No podrá hacer clic en Crear factura si no hay aprobación de la hoja de entrada de servicios de SATS.
  5. En la página Crear factura, introduzca el Número de factura, la fecha de factura (la fecha de la factura no puede antedatar más de 12 días) y otra información a nivel de cabecera sobre la factura en el área Resumen . También puede introducir impuestos a nivel de cabecera, expedición, manipulación especial y descuentos si es necesario (opcional).
  6. Para el proveedor de Singapur: Introduzca el número de factura de impuestos (el número de factura de impuestos debe ser el mismo que el número de factura). Su ID de GST de proveedor debería derivarse automáticamente de su cuenta.
  7. Para proveedor de Malasia: Introduzca el identificador de documento único (UUID) (UUID debe ser el mismo que el número de factura). Su ID de SST de proveedor debe derivarse automáticamente de su cuenta.                                                                                                                                                                      
  8. Si el pedido de compra tiene impuestos, el impuesto de la factura debe completarse automáticamente. Sin embargo, el proveedor debe verificar si el impuesto se ha rellenado correctamente.
    Si el pedido de compra no tiene impuestos, el proveedor debe seleccionar el impuesto de la lista desplegable: Seleccione Categoría de impuesto, seleccione el impuesto del menú desplegable y haga clic en el botón Agregar a líneas incluidas
    - Si selecciona 8% o 9% GST, debe poner el campo Número de factura de impuestos como obligatorio.

    - Si selecciona 0% GST, el tipo de GST será obligatorio
  9. Haga clic en Actualizar  en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si agrega o modifica algún campo de importe o tasa. 
  10. Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura si es necesario.
  11. Una vez completados estos pasos, haga clic en Siguiente para revisar la factura antes del envío. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.
Información adicional

Si es proveedor en Singapur, asegúrese de completar la configuración del perfil GST en su cuenta de SAP Business Network (paso obligatorio). 
Para el proveedor extranjero, el campo Tipo de cambio de impuesto se visualizará durante la Creación de factura para pedido de compra de servicios.

Condiciones de uso  |  Copyright  |  Declaración de seguridad  |  Privacidad