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Pregunta

¿Cómo envío una factura a SATS (pedido de compra de servicio)?

Respuesta
  1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a la pestaña Panel de trabajo en la parte superior de la página.
  2. Seleccione el mosaico adecuado (por ejemplo, Pedidos para facturar).
  3. Haga clic en el número de orden de servicio para abrirla.
  4. En la parte superior del pedido, seleccione Crear factura > Factura estándar. No podrá hacer clic en Crear factura si no hay aprobación de la hoja de entrada de servicios de SATS.
  5. En la página Crear factura, introduzca el Número de factura, la fecha de la factura (la fecha de la factura no se puede antedatar durante más de 12 días) y otra información a nivel de cabecera sobre la factura en el área Resumen. También puede introducir impuestos a nivel de cabecera, expedición, manipulación especial y descuentos si es necesario (opcional).
  6. Para el proveedor de Singapur: Introduzca el número de factura de impuestos (el número de factura de impuestos debe ser el mismo que el número de factura). Su ID de impuesto sobre bienes y servicios del proveedor debe derivarse automáticamente de su cuenta de.
  7. Para el proveedor de Malasia: Introducir identificador único de documento (UUID) (UUID debe ser el mismo que el número de factura). Su ID de SST de proveedor debe derivarse automáticamente de su cuenta de .                                                                                                                                                                      
  8. Si el pedido de compra tiene impuestos, el impuesto de la factura debe completarse automáticamente. Sin embargo, el proveedor debe verificar si el impuesto se ha rellenado correctamente.
    Si el pedido de compra no tiene impuestos, el proveedor debe seleccionar el impuesto de la lista desplegable: Seleccione Categoría de impuesto, seleccione el impuesto del menú desplegable y haga clic en el botón Agregar a líneas incluidas
    - Si selecciona 8% o 9% GST, debe poner el Número de factura fiscal como campo obligatorio.

    - Si selecciona 0% GST, el tipo GST será obligatorio
  9. Haga clic en Actualizar  en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si agrega o modifica cualquier campo de importe o tarifa. 
  10. Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura si es necesario.
  11. Una vez completados estos pasos, haga clic en Siguiente para revisar la factura antes del envío. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.
Información adicional

Si es proveedor de Singapur, asegúrese de completar la configuración del perfil de GST en su cuenta de SAP Business Network (paso obligatorio). 
Para el proveedor extranjero, el campo Tipo de cambio de impuestos se mostrará durante la creación de la factura para el pedido de servicio.

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