Norsk - Maskinoversettelse
اللغة العربية - Maskinoversettelse
Български - Maskinoversettelse
Čeština - Maskinoversettelse
Dansk - Maskinoversettelse
Deutsch - Maskinoversettelse
Ελληνικά - Maskinoversettelse
English
Español - Maskinoversettelse
Suomi - Maskinoversettelse
Français (France) - Maskinoversettelse
עברית - Maskinoversettelse
Hrvatski - Maskinoversettelse
Magyar - Maskinoversettelse
Italiano - Maskinoversettelse
日本語 - Maskinoversettelse
Қазақ тілі - Maskinoversettelse
한국어 - Maskinoversettelse
Bahasa Malaysia - Maskinoversettelse
Nederlands - Maskinoversettelse
Polski - Maskinoversettelse
Português (Brasil) - Maskinoversettelse
Română - Maskinoversettelse
Русский - Maskinoversettelse
Slovenčina - Maskinoversettelse
Slovenščina - Maskinoversettelse
Srpski - Maskinoversettelse
Svenska - Maskinoversettelse
ไทย - Maskinoversettelse
Türkçe - Maskinoversettelse
українська - Maskinoversettelse
简体中文 - Maskinoversettelse
繁體中文 - Maskinoversettelse
E-post
For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Registrering og kontooppsett
Generelle bruksveiledninger
Behandle videoer for innkjøpsordrer
Innføring i pålogging og startside
Firmainnstillinger
Help Center-innføring
Funksjonell opplæring for administrator
Konfigurasjonsveiledning for konto
Hurtigreferanseveiledning
Feilsøking av fakturafeil
Opplæringskurs i SAP Business Network
Veiledning for fakturering uten innkjøpsordre – oppdatert
Selvbetjeningsveiledning for nedgradering
Video med selvbetjent nedgradering
Opprette en innkjøpsordrebekreftelse
Opprette en leveringsbekreftelse
Fakturere en innkjøpsordre via
IO-flipp
Opprett en faktura uten innkjøpsordre
DK: Opprett kvalitetsmelding/forespørsel om leverandøravvik
Faktura via Smart PDF-fakturering
Introduksjonsprogram
Laste opp en PDF-faktura
Send en PDF-faktura via e-post
Behandle innkjøpsordreveiledninger
Forsyningskjede
Katalog og integrasjon
Innkjøpsordreveiledning
Veiledning for leveringsbekreftelse
Fakturering via IO-flippveiledning (kreditnota)
Faktura via leverandørveiledning for Smart PDF-fakturering
Ordrebekreftelse - prisavvik
Workbench
Massebekreftelse av innkjøpsordre
Innkjøpsordrer
Ordrebekreftelser
Opplasting/nedlasting av ordrebekreftelse
Ekspedisjonshorisont/LB
ERS/fakturering/kreditnotaer
DS opprett forespørsel om kvalitetsmelding/leverandøravvik
OFS: Kvalitetsmelding initiert av leverandør
OFS Baker Hughes initiert kvalitetsmelding
Baker Hughes SCC funksjonell opplæring
Baker Hughes Prognose Data Supplier User Guide
OFS - prognostisert opplæring
Baker Hughes Supplier Managed Refill User Guide
OFS - opplæring i leverandørstyrt lager (SMI)
Fakturering via CSV-opplastingsveiledning
CIF-katalogveiledning
CIF-mal
Integreringsretningslinjer og deltaer
Vilkår for bruk
|
Copyright
|
Sikkerhetsinformasjon
|
Personvern