| |||||||||
Kako mogu da dodam ili uklonim dodatak za fakturu?
Ovo se odnosi samo na fakturu koja još nije poslata, ali je samo sačuvana sa statusom obrade "na čekanju".
Da biste izbrisali i/ili preneli novi dodatak na server, pratite uputstva u nastavku:
1. Usmerite do radnog okruženja i kliknite na "Fakture" u okviru dokumenata na čekanju
2. Kliknite na broj fakture koji treba da izmenite da biste otvorili rezime fakture
3. Kliknite na „Izbriši dodatak”
Da biste preneli novi dodatak na server:
1. Kliknite na „Pretraži”
2. Locirajte tačan dodatak i kliknite na "Otvori"
3. Pregledaj fakturu za tačnost
4. Kliknite na Podnesi
Ako vaša faktura ima status obrade "poslato", obratite se kupcu da biste "odbili" fakturu.
SAP Business Network