| |||||||||
Proces fakturace založený na objednávce v SAP Business Network začíná navázáním obchodního vztahu s kupujícím. Po navázání tohoto vztahu budete muset vyhledat objednávku, kterou odeslal váš kupující prostřednictvím SAP Business Network.
V závislosti na požadavcích nákupní organizace na fakturaci nemusí být vyžadována faktura k objednávce. Zkontrolujte transakční pravidla zákazníků a zjistěte, zda je faktura k objednávce správným typem faktury k odeslání.
Proces fakturace na základě objednávky:
| <Aktuální> Hledání objednávky | >> Vytvoření faktury založené na objednávce | >> Zkontrolovat status faktury | >> Upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo odeslanou fakturu | >> Přijmout platbu |
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)