Как устранить особую ситуацию несопоставленного счета-фактуры для позиции с помощью ручного сопоставления?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
При проверке документа сверки счета-фактуры я вижу исключение Несопоставленная позиция и хочу узнать, как вручную сопоставить позицию счета-фактуры с правильной позицией заказа на закупку или контракта.
- SAP Ariba Buying and Invoicing
Система инициирует исключение "Позиция не сопоставлена", если позиция счета-фактуры не может быть автоматически сопоставлена с соответствующей позицией заказа на закупку или контракта на основе количества, цены или ссылочной информации.
Чтобы вручную устранить исключение "Позиция не сопоставлена", выполните следующие шаги:
- В документе сверки счета-фактуры выберите позиции с исключением Несопоставленная позиция.
- Нажмите Сопоставление вручную.
- Для каждой несопоставленной строки выполните следующие шаги:
- Выберите Не сопоставлено в меню Сопоставление вручную с.
- Щелкните "Выбрать", чтобы просмотреть доступные позиции заказа на закупку или контракта.
- Для заказа на закупку или позиции контракта, с которой требуется сопоставить позицию счета-фактуры, нажмите Выбрать.
- Нажмите кнопку ОК.
- Внесите необходимые дополнительные изменения в сопоставленную строку.
Для получения дополнительной информации о сверке счетов-фактур вручную см. руководство по внутренней сверке сверки счетов-фактур или связанную документацию.
https://help.sap.com/docs/buying-invoicing/reconciling-invoices/manually-reconciling-invoice
Выставление счетов-фактур
Выставление счетов-фактур > Сверка счетов-фактур
Выставление счетов-фактур > Сверка счетов-фактур > Особые ситуации сверки счетов-фактур