Come risolvere un’eccezione fattura Voce non abbinata utilizzando il confronto manuale?
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Quando rivedo un documento di riconciliazione fattura, vedo un’eccezione Voce non abbinata e voglio sapere come abbinare manualmente la voce della fattura alla voce del contratto o dell’ordine d’acquisto corretto.
- SAP Ariba Buying and Invoicing
Il sistema attiva un’eccezione Voce non abbinata quando una voce della fattura non può essere abbinata automaticamente a un ordine d'acquisto o a una voce del contratto corrispondente in base alle informazioni di quantità, prezzo o riferimento.
Attenersi alla seguente procedura per risolvere manualmente un'eccezione Voce non abbinata:
- Nel documento Riconciliazione fattura, selezionare le voci d’ordine con l’eccezione Voce non abbinata.
- Fare clic su Corrispondenza manuale.
- Per ogni riga senza corrispondenza, attenersi alla seguente procedura:
- Selezionare Abbinamento annullato dal menu Confronta manualmente con.
- Fare clic su Seleziona per visualizzare le voci d'ordine del contratto o dell'ordine d'acquisto disponibili.
- Per la voce dell'ordine d'acquisto o del contratto a cui si desidera abbinare la voce d'ordine della fattura, fare clic su Seleziona.
- Fare clic su OK.
- Apportare eventuali ulteriori modifiche richieste nella riga corrispondente.
Per ulteriori informazioni sulla riconciliazione manuale delle fatture, fare riferimento alla guida interna alla riconciliazione della riconciliazione della riconciliazione fattura o alla documentazione correlata.
https://help.sap.com/docs/buying-invoicing/reconciling-invoices/manually-reconciling-invoice
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