Wie löse ich eine Rechnungsabweichung vom Typ Artikel nicht zugeordnet mithilfe einer manuellen Zuordnung?
Dieser Wissensdatenbankartikel wurde maschinell übersetzt. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Maschinenübersetzung. Sie können den Originalinhalt anzeigen, indem Sie über die Sprachauswahl zu "Englisch" wechseln.
Wenn ich ein Rechnungsabstimmungsdokument prüfe, sehe ich die Abweichung Artikel nicht zugeordnet und möchte wissen, wie die Rechnungsposition der richtigen Bestellauftrags- oder Vertragsposition manuell zugeordnet wird.
- SAP Ariba Buying and Invoicing
Das System löst die Abweichung Artikel nicht zugeordnet aus, wenn eine Rechnungsposition basierend auf Menge, Preis oder Referenzinformationen nicht automatisch einem entsprechenden Bestellauftrag oder einer entsprechenden Vertragsposition zugeordnet werden kann.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Ausnahme vom Typ Position nicht zugeordnet manuell zu lösen:
- Wählen Sie im Rechnungsabstimmungsdokument die Positionen mit der Abweichung Position nicht zugeordnet aus.
- Klicken Sie auf Manueller Abgleich.
- Führen Sie für jede nicht übereinstimmende Zeile die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie im Menü Manuell zuordnen zu die Option Nicht zugeordnet aus.
- Klicken Sie auf Auswählen, um verfügbare Bestellauftrags- oder Kontraktpositionen anzuzeigen.
- Klicken Sie für den Bestellauftrag oder die Vertragsposition, der Sie die Rechnungsposition zuordnen möchten, auf Auswählen.
- Klicken Sie auf OK.
- Nehmen Sie alle zusätzlichen erforderlichen Änderungen an der übereinstimmenden Zeile vor.
Weitere Informationen zum manuellen Abstimmen von Rechnungen finden Sie in der Anleitung zur internen Rechnungsabstimmung oder in der zugehörigen Dokumentation.
https://help.sap.com/docs/buying-invoicing/reconciling-invoices/manually-reconciling-invoice
Rechnungsstellung
Rechnungsstellung > Rechnungsabstimmung
Rechnungsstellung > Rechnungsabstimmung > Abweichungen von Rechnungsabstimmungen