| |||||||||
SINV-13111
Anteriormente, las facturas cXML externas importadas a SAP Ariba Buying and Invoicing o SAP Ariba Invoice Management que contenían errores se enviaban, pero no se podían aprobar hasta que se resolvieran los errores. Cuando el responsable de aprobación denegaba la factura, el preparador/solicitante no podía resolver los errores ni agregar comentarios o adjuntos. Esto generaba más trabajo para el aprobador y las facturas a menudo estaban atascadas en el proceso de aprobación o tenían que volver a crearse. Ahora, las facturas cXML no pueden avanzar en el flujo de aprobación hasta que se resuelvan los errores y, si se deniega una factura, el preparador/solicitante puede resolver los errores, agregar comentarios o adjuntos y enviarla de nuevo.
Los clientes que utilizan la API de cXML tienen todas las facturas que se crean automáticamente con el estado "Enviado", incluso si contienen errores de validación. Estas facturas pasan por el proceso de aprobación de facturas sin que se corrijan los errores de validación. Como consecuencia, el preparador/solicitante no puede resolver los errores ni agregar comentarios o adjuntos. Estas facturas deben volver a crearse desde cero, lo que crea una eficiencia limitada en el proceso.
Ahora, las facturas cXML no pueden avanzar en el flujo de aprobación hasta que se resuelvan los errores y, si se deniega una factura, el preparador/solicitante puede resolver los errores, agregar comentarios o adjuntos y enviarla de nuevo. Los clientes se benefician de una mayor eficiencia y flexibilidad al aprovechar la API de importación de facturas cXML.
Comprador
Activado automáticamente
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Invoice Management
Esta función es una mejora de la función SINV-9541, Importar facturas cXML. Esta función es una mejora de la función SINV-9541, Importar facturas cXML a SAP Procurement, que debe estar activada para utilizar esta función en las soluciones de SAP Procurement, que deben estar activadas para utilizar esta función.
Los miembros del grupo Administrador de clientes o Administrador de facturación pueden gestionar los procesos de aprobación para la facturación.
Este procedimiento asume que está familiarizado con la gestión de procesos de aprobación.
Ninguno identificado
Compras 2108
Facturación 2108