Как активировать банковские реквизиты поставщика в счетах-фактурах?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как активировать банковские реквизиты поставщика в счетах-фактурах?
Если в SAP Ariba Invoicing включено управление поставщиками, это не поддерживается.
В противном случае ваше контактное лицо по поддержке (DSC) должно подать случай, чтобы активировать следующее:
- Feature Toggle CF-1356 (принять реквизиты банковского счета поставщика в счете-фактуре)
- Параметр сайта Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices
Затем выполните ведение банковских реквизитов поставщика и убедитесь, что для всех счетов-фактур, использующих банковские данные, в cXML отправляются те же значения.
Выставление счетов-фактур