Como habilito informações bancárias do fornecedor em faturas?
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Como habilito informações bancárias do fornecedor em faturas?
Se seu SAP Ariba Invoicing tiver o Supplier Management ativado, isso não é suportado.
Caso contrário, peça ao seu contato de suporte designado para criar um caso para habilitar o seguinte:
- Alternância de recursos CF-1356 (Aceitar detalhes da conta bancária do fornecedor na fatura)
- Parâmetro de site Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices
Em seguida, mantenha os detalhes bancários do fornecedor e certifique-se de que os mesmos valores são enviados no cXML para qualquer fatura que use informações bancárias.
Faturamento