Come si abilitano le informazioni bancarie del fornitore nelle fatture?
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Come si abilitano le informazioni bancarie del fornitore nelle fatture?
Se in SAP Ariba Invoicing è abilitato Supplier Management, questo non è supportato.
In caso contrario, chiedere al contatto di supporto designato di inviare un caso per abilitare quanto segue:
- Interruttore di funzionalità CF-1356 (accettazione dei dettagli del conto bancario del fornitore nella fattura)
- Parametro del sito Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices
Quindi, aggiornare i dettagli bancari del fornitore e assicurarsi che gli stessi valori vengano inviati nel cXML per tutte le fatture che utilizzano le informazioni bancarie.
Fatturazione