Čeština - Strojový překlad
Časté dotazy KB0403299
E-mail
Jak povolím likvidaci faktur založenou na příjmu materiálu (GR)?
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom

Jak povolím ověřování faktur založené na příjmu materiálu (GR) pro provoz mé společnosti?


Rozlišení

Aktivujte samoobslužný parametr Application.Procure.EnableGRBasedInvoice.

Když je výše uvedený parametr aktivován, musí být aktivován také samoobslužný parametr Application.Procure.EnablePriceDateControl, aby se zajistilo, že fakturační řešení ověří ceny pro položky na fakturách na základě cen zadaných pro položky v souvisejících příjemkách (namísto objednávky).
Chcete-li ve faktuře povolit likvidaci faktur založenou na příjmu materiálu bez ID dodavatelského avíza, aktivujte také samoobslužný parametr Application.Invoicing.MatchReceiptToInvoiceWithoutShipNotification. (ID dodavatelských avíz budou pro stvrzenky stále povinná.)

Nakonec spusťte úlohu importu Importovat kontakty lokace dodavatele nebo Importovat data lokace dodavatele (konsolidovaný soubor) se sloupcem GRBasedInvoicingPreferred nastaveným na hodnotu pravda pro všechny lokace dodavatelů, se kterými chcete tuto funkci používat.

Přijměte všechny změny definice dat pro úlohy exportu, kde bude do ERP odeslán příznak GRBasedInvoicing.


Viz také

Další informace najdete v tématu Likvidace faktur na základě příjmu materiálu v příručce Fakturační a platební proces.

Kromě toho mějte na zřeteli, že pro fakturaci založenou na příjmu materiálu jsou v současné době podporovány pouze přírůstky založené na množství.



Platí pro

Fakturace > Fakturace k objednávce
Fakturace > Faktury k příjmům s ID dodavatelského avíza

Podmínky používání  |  Copyright  |  Oznámení o zabezpečení  |  Ochrana soukromí