| |||||||||
Jak zajistíme, aby se daně kopírovaly z objednávky do souvisejících faktur?
Požádejte určenou kontaktní osobu podpory (DSC), aby kontaktovala podporu SAP a aktivovala přepínač funkce SINV-6818 (standardní nastavení daní, poplatků a slev na základě objednávky v manuálních fakturách).
Další informace viz
Standardní nastavení daní, poplatků a slev na základě objednávky v manuálních fakturách kvůli omezením a dodatečným informacím.
Fakturace > Fakturace k objednávce
Fakturace > Fakturace za služby
Hlavní pořízení > Hlavní administrace > Základní administrace – daně