Norsk - Maskinoversettelse
Støttemerknad KB0398994
E-post
Innkjøpsorganisasjons- og firmakodedata fra tilordnede spørsmål overføres ikke eller oppdateres korrekt i ERP-profil eller XML-payload
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Problem

Data for innkjøpsorganisasjon og firmakode fra tilordnede spørsmål overføres ikke eller oppdateres riktig i ERP-profil eller XML-payload. Verdier overskrives av og til eller overføres ikke i det hele tatt.

Løsning

Tilordningen av disse dataene i skjemaene kan være kompleks og har flere ulike tilnærminger avhengig av scenarioet du vil bruke til å vedlikeholde disse verdiene. Noen vanlige scenarier er lagt ut nedenfor.

Scenario 1: Jeg vil vedlikeholde alle data for firmakode (CC) eller innkjøpsorganisasjon (IO) i ett formular i leverandørregistreringsprosjektet.

  1. Først setter du opp et spørsmål som samler CC- eller IO-ID-en. Det anbefales at dette er en liste over valg for konsistens.
  2. Du vil tilordne dette spørsmålet ved hjelp av en selvrefererende tilordning. Hvis du for eksempel samler inn den aktuelle IO-ID-en med nummer 1.1, legger du til tilordningen: vendor.buy asingOrg($responer.1.1).buy asingOrganisationID
  3. Deretter setter du opp spørsmål for å samle inn detaljert informasjon om CC eller PO. I IO kan du for eksempel samle inn en kode for kontantrabattvilkår.
  4. Deretter tilordner du disse detaljspørsmålene for å referere til spørsmålet som samlet CC- eller IO-ID-en. Hvis du for eksempel samler inn kode for kontantrabattvilkår i spørsmål 1.2 og ønsker å knytte disse dataene til en IO-ID som er samlet inn i spørsmål 1.1, vil du legge til tilordningen: vendor.buy asingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode

Merknader:

 

Scenario 2: Jeg vil vedlikeholde noen initiale data for firmakode (CC) eller innkjøpsorganisasjon (IO) i leverandørforespørselen, men oppdatere disse og vedlikeholde nye verdier og relaterte data i leverandørregistreringsprosjektet.

Første oppsett:

  1. Først setter du opp et spørsmål som samler KK-ene eller IO-ID-ene i formularet Leverandørforespørsel. Dette spørsmålet bør ha en liste over valg og være flervalg.
  2. Du vil tilordne dette spørsmålet ved hjelp av en selvrefererende tilordning. Hvis du for eksempel samler inn de aktuelle IO-ID-ene nr. 1.1, legger du til tilordningen: vendor.buy asingOrg($responer.1.1).buy asingOrganisationID.
  3. Deretter setter du opp spørsmål for å samle inn detaljert informasjon om CCs eller innkjøpsordrer. I IO kan du for eksempel samle inn en kode for kontantrabattvilkår.
  4. Deretter tilordner du disse detaljspørsmålene til spørsmålet som samlet CCene eller IO-ID-ene. Hvis du for eksempel samler inn kode for kontantrabattvilkår i spørsmål 1.2 og ønsker å knytte disse dataene til de innsamlede IO-ID-ene i spørsmål 1.1, vil du legge til tilordningen: vendor.buy asingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode.
  5. Deretter setter du opp et spørsmål som samler CCs eller IO-ID-ene i et skjema for leverandørregistrering. Dette spørsmålet bør ha en liste over valg (som inneholder minst alle valgene fra spørsmålet i skjemaet for leverandørforespørsel) og være flervalg. Alle verdier som er tilordnet fra skjemaet for leverandørforespørsler, blir sendt her.
  6. Du vil tilordne dette spørsmålet ved hjelp av en selvrefererende tilordning.
  7. Du setter opp et spørsmål for å samle inn én enkelt Kopi eller IO-ID som har en liste over valg (som inneholder minst alle valgene fra spørsmålet i skjemaet for leverandørforespørsler), og som skal være enkeltvalg. Dette spørsmålet vil ikke ha noen tilordning.
  8. Deretter konfigurerer du spørsmål for å samle inn detaljert informasjon om kopien eller innkjøpsordren som er valgt i det siste trinnet.
  9. Du tilordner disse detaljspørsmålene til spørsmålet, som samler én enkelt CC- eller IO-ID, men som ikke har noen tilordning, på samme måte som trinn 4
  10. Gjenta trinn 7-9 for mange nye CCer eller innkjøpsordrer du trenger, eller hvor mange du vil oppdatere fra de som er valgt i skjemaet for leverandørforespørsler

Legge til en ny kopi eller innkjøpsordre:

  1. Hvis du vil legge til en ny Kopi - eller IO-ID for leverandøren, redigerer du ganske enkelt skjemaet Leverandørregistreringsprosjekt og legger til et nytt valg i oppsettet for flervalgsspørsmål i trinn 5 i det første oppsettet.
  2. Hvis du vil legge til detaljer i denne nye CC eller IO-en, må du velge den på nytt i et av oppsettet for enkeltvalgsspørsmål i trinn 7 i den opprinnelige konfigurasjonen.
  3. Deretter svarer du på oppsettet for tilsvarende detaljspørsmål i trinn 8 og 9 i den initiale konfigurasjonen.

Oppdatere detaljene for en kopi eller innkjøpsordre som er definert i leverandørforespørselen:

  1. Først skal du redigere skjemaet Leverandørregistreringsprosjekt . Oppsettet for flervalgsspørsmål i trinn 5 i det første oppsettet skal allerede inneholde kopi- eller IO-ID-en du prøver å oppdatere.
  2. Hvis du vil oppdatere en av kopi- eller IO-ene som er definert i formularet Leverandørforespørsel, må du velge det på nytt i ett av oppsettet for enkeltvalgsspørsmål i trinn 7 av det første oppsettet.
  3. Deretter svarer du på oppsettet for tilsvarende detaljspørsmål i trinn 8 og 9 i den initiale konfigurasjonen. Disse overskriver detaljene som er lagt til fra leverandørforespørselen, så hvis du vil beholde noen detaljer, må du taste inn disse svarene på nytt, ellers overskrives de med den tomme verdien som nå er tilordnet til CC eller IO-en du nå oppdaterer

Gjelder for

Supplier Lifecycle and Performance

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern