Comment puis-je charger de nouveaux fournisseurs ou modifier des fournisseurs existants par lots ?
Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.
- Comment télécharger de nouveaux fournisseurs par lots ?
- Comment modifier les vendeurs/fournisseurs existants par lots ?
SAP Business Network
Vous pouvez télécharger de nouvelles données vendeur pour plusieurs fournisseurs non inscrits ou mettre à jour les données vendeur pour les fournisseurs existants à la fois via un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).
Les conditions préalables sont les suivantes :
- Vous devez disposer des droits d'accès d'enrôlement des fournisseurs.
- Vous pouvez inclure jusqu'à 100 000 enregistrements dans le modèle CSV.
- Le fichier CSV doit être conforme aux règles de syntaxe de base.
- La taille maximale recommandée pour le fichier de chargement est de 10 Mo. Votre navigateur peut expirer pour les fichiers plus volumineux.
- Vous pouvez utiliser un utilitaire ZIP pour compresser le fichier CSV avant de le charger. Les fichiers compressés doivent avoir une extension de fichier ZIP et ne doivent contenir qu'un seul fichier CSV.
- Les administrateurs ERP doivent exporter les données vendeur de leurs systèmes back-end au format de fichier CSV de vendeur.
Pour télécharger ou modifier en masse des vendeurs, procédez comme suit :
- Se connecter au compte acheteur SAP Business Network
- Cliquez sur Enrôlement des fournisseurs > Gérer les vendeurs ou Contrôler.
- En bas des résultats de la recherche, cliquez sur Télécharger sur le serveur > Vendeurs.
- Cliquez sur le lien Télécharger la dernière version du modèle, enregistrez le fichier, renseignez-le avec les données, puis enregistrez
- Sur la page Télécharger les vendeurs sur le serveur, cliquez sur Télécharger sur le serveur, sélectionnez le fichier CSV et téléchargez-le sur le serveur.
Le fichier CSV est d'abord validé, puis les nouveaux vendeurs sont créés ou les vendeurs précédemment importés sont mis à jour.
Si le fichier CSV de vendeurs contient des erreurs de syntaxe, un message d'erreur s'affiche dans la section du tableau Détails du téléchargement. Cliquez sur le nom du téléchargement sur le serveur pour afficher les détails et télécharger le fichier d'erreur. Corrigez le fichier CSV de vendeurs et téléchargez-le à nouveau sur le serveur.
Pour en savoir plus, voir Créer un fichier CSV de vendeurs.
SAP Help Portal > SAP Business Network for Procurement > Activer les fournisseurs sur SAP Business Network
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain