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引入了两个新组,使用户或审计员具有访问“审计日志”部分的必要权限,并使其能够只读访问 P2P 中的“所有”凭证。这些组的名称为“审计用户”和“审计采购商”。每个组的访问权限解释如下:
审计用户:
属于此组的用户应有权访问:
审计采购商:
属于此组的用户应有权访问:
限制:
当用户查看采购文档时,对于请购单等几个文档,将显示“对供应商可见”复选框。查看器可以使用它添加供应商可查看的外部备注和附件。
要限制 审计采购商 组添加外部备注和附件,可隐藏此 对供应商可见 复选框。为了隐藏对供应商可见复选框,将名为 RestrictAuditRole 的新参数添加到自定义管理器的参数部分。
此参数由希望使用此审计采购商组并希望隐藏对供应商可见复选框的客户领域的 CustomerSupportAdmin 设置。RestrictAuditRole 参数接受角色名称列表。缺省情况下,此列表为空,以支持系统的缺省行为。通过单击编辑按钮,可以将角色名称轻松添加到参数,这会将您转到用户友好的用户界面 (UI) 屏幕,可在其中手动输入角色名称。审计买方的角色名称为 AuditBuyer(审计和买方之间没有空格),需要将此参数添加到此参数中。
限制:
核心采购 > 核心管理 > 核心管理用户管理