[SAP Variant Systems]: Как присвоить условия оплаты поставщикам с помощью файла "PurchaseOrgSupplierCombo.csv"?
Для Вашего удобства эта статья базы знаний переведена машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как сопоставить условия оплаты с поставщиками с помощью файла PurchaseOrgSupplierCombo.csv?
Клиенты, использующие бэкэнд-систему SAP, могут присваивать существующие условия оплаты поставщикам, используя файл PurchaseOrgSupplierCombo.csv.
- Текущее содержимое файла можно экспортировать, выбрав Управление > Базовое администрирование > Импорт/экспорт данных > Экспорт.
- Найдите и выполните задачу Экспорт сопоставления закупочной организации с поставщиком.
- Отредактируйте файл в соответствии с необходимостью.
- Импортируйте файл обратно в систему, выбрав Управление > Базовое администрирование > Импорт/экспорт данных > Импорт.
- Найдите и выполните задачу Импорт сопоставления закупочной организации с поставщиком.
Файл содержит следующие столбцы:
- EKORG
- Уникальное имя закупочной организации
- Уникальный внутренний идентификатор закупочной организации. Это значение должно соответствовать закупочной организации, определенной в файле PurchaseOrg.csv.
- LIFNR
- Уникальное имя поставщика
- Уникальный внутренний идентификатор поставщика. Это значение должно соответствовать поставщику, определенному в файле Supplier.csv.
- XERSY
- ERSVendor
- Индикатор поставщика Автоматическая оплата поступившего материала (АОПМ). Логическое поле, в котором должно быть настроено значение X для true и No or (NULL, no value) для false.
- ZTERM
- PaymentTerms.UniqueName
- Уникальный внутренний идентификатор условия платежа. Это значение должно соответствовать условию оплаты, определенному в PaymentTerms.csv.
Содержимое столбцов EKORG, LIFNR и ZTERM должно соответствовать информации, уже загруженной из соответствующего файла импорта. Другими словами, каждый из этих файлов должен быть импортирован с необходимой информацией перед загрузкой файла PurchaseOrgSupplierCombo.csv.
Загрузка файла PurchaseOrgSupplierCombo.csv перед загрузкой сведений, на которые он ссылается, приведет к ошибке, так как PurchaseOrgSupplierCombo.csv не определяет эти значения; выполняется их поиск. Если значения еще не определены, поиск не будет выполнен, и условие платежа не будет успешно загружено в систему.
Базовые закупки > Базовое администрирование