| |||||||||
SAP Business Network 2505 version
| Nyheter | 2505 Tidig frisläppning serie | Releasesammanfattning | ||
| Beskriver nya eller ändrade funktioner i release 2505. | Serien med 2505 tidiga releaser har slutförts. Öppna Presentationer och Repriser från dessa sessioner. | Ger en nedladdningsbar översikt över planerade funktioner med länkar till ytterligare funktionsinnehåll. |
| Funktioner blir obligatoriska med release 2505 | |||||
| Ta bort åtkomst till det gamla köpargränssnittet [NEXTGEN-14211] SAP Business Network kommer inte längre att tillhandahålla alternativet Tillbaka till klassisk vy i användargränssnittet för Buyer-portalen. |
|||||
| Anskaffningsförhandling | |||||
| Automatiskt på | Funktionsöversikt | Demo | |||
| Betalningsinformation för virtuellt kort i inköpsorder [BCS3-5507] Taulias lösning för virtuella kortbetalningar gör det möjligt för köpare och leverantörer att maximera kassaflödet, minimera betalningsosäkerheten och minska kostnaderna för verksamheten. Virtuella kort minskar riskerna med fysiska kreditkort och banköverföringar, samtidigt som leverantörer kan spara tid och pengar på betalningsadministration, avstämning och regelefterlevnad. Inköpsordrar i SAP Business Network kan nu visa information relaterad till betalningar med virtuellt kort från Taulia. |
|||||
| Tillåt förhandlade inköpsanmodanden att frysa leverantörer [BCS3-6566] Om ett leverantörskonto är fryst för utebliven betalning av deras SAP Business Network-avgifter eller för att de har felaktig information om skatte-ID kan de för närvarande inte längre ta emot förhandlade inköpsanmodanden från sina köpare. I och med denna ändring kan köpare skicka förhandlade inköpsanmodanden till alla leverantörer, även om de är frysta. |
|||||
| Tillåt kontraktsbegäran för frysta leverantörer [BCS3-6567] För närvarande kan köpare inte skapa eller uppdatera en kontraktsbegäran som refererar till ett fryst leverantörskonto (kontot kan frysas för utebliven betalning av deras SAP Business Network-avgifter eller för att ha felaktig information om skatte-ID). I och med denna ändring kan inhyrande företag uppdatera dessa kontraktsbegäranden även om leverantören som refereras till fryses. |
|||||
| Åtkomst till leverantörskatalog från företagsprofil [BNCAT-3721] Leverantörsföretagsprofiler i SAP Business Network har nu en navigeringslänk till leverantörens nätverkskatalog. Detta ger potentiella köpare åtkomst till detaljerad produkt- och tjänsteinformation, inklusive priser och specifikationer, direkt från leverantörens profil. Funktionen hjälper leverantörer att marknadsföra sina katalogerbjudanden och gör det möjligt för köpare att fatta välgrundade inköpsbeslut. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
|
Audit Log Management i SAP Business Network [NEXTGEN-19995] |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för PINT-fakturor för Australien och Nya Zeeland [NG-7287] SAP Business Network har nu stöd för Peppol Internationals (PINT) specifikationer för Australien och Nya Zeeland för inkommande fakturaflöde. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| E-fakturering i Tyskland för externa fakturor [NG-7314] Med den här funktionen kan leverantörer som inte är SAP Business Network skicka externa fakturor (fakturor skapade i leverantörens system) till köpare i Tyskland via e-post. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Utökning av användargränssnittet för leverantörsgrupper [NP-49710] Den här funktionen introducerar ett nytt och förenklat användargränssnitt för hantering av leverantörsgrupper i SAP Business Network. |
|||||
| Förbättrat tillfälligt kontosupport för uthyrande företag [NP-54069] Funktion för leverantörer Leverantörer/handelspartner får registrera ett nytt offentligt konto (som behövs för att delta i nätverkade samverkanshändelser) men befintliga BN-konton som hävdade unika identifierare garanteras att det nya kontot inte används för någon annan (oönskad) aktivitet förrän företagets interna granskning har skett för att besluta om det tillfälliga kontot ska slås samman med ett befintligt konto -> Grundläggande för en ren BN-katalog. |
|
Demo | |||
|
Integration av SAP Ariba Buying med SAP Business Network och SAP FG-leverantörer [NP-47684] SAP Business Network integreras med SAP Fieldglass genom onboarding av SAP Fieldglass-leverantörer till SAP Business Network och vice versa. Uthyrande företag kan växla mellan applikationer med Single Sign-On (SSO). |
|
||||
| Onboarding-automatisering i SAP Business Network [NS-30504] Inhyrande företag kan nu intuitivt importera leverantörer, definiera segmenteringskriterier, bjuda in och påmönstra leverantörer, övervaka sina framsteg mot transaktionsberedskap på ett och samma sätt. Dessutom kan de använda nätverksmatchningsförslagen för att skicka relationsförfrågningar direkt till ett leverantörskonto för att minska tiden till onboarding. Se undantag och fel direkt i systemet och se nästa åtgärder att åtgärda. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Postnummerstöd för Mauritius [SA-54381] - funktion för leverantörer I Företagsprofil för uthyrande företag är fältet Postnummer nu tillgängligt när Mauritius har valts i fältet Land/region. Användare kan ange ett femsiffrigt postnummer i det här fältet. |
|||||
| Samarbete i försörjningskedjan | |||||
| Automatiskt på | |||||
| Stöd för serienummerinfo i ASN Excel-inläsningsmall [CSC-29963] - funktion för leverantörer Den här funktionen förbättrar massinmatningsfunktionen för serienummer och artikeltaggar per orderrad i Excel-mallen Ladda upp/ned fraktavisering för att förbättra upplevelsen för leverantörer i portalen. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för inhyrande och uthyrande företag att söka efter bekräftade leveransdatum i panelrutan Artiklar att skicka [CSC-32456] Den här funktionen ger SAP Business Network för leverantörer och köpare i försörjningskedjan insyn i bekräftad kvantitet och leveransdatum för orderrader i arbetsbänken "Artiklar att skicka". |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Spärra detaljposter och ändringar av slutdetaljposter i inköpsorder [CSC-41391, CSC-45783] Den här funktionen lägger till blockering av orderrader och förbättrar stängningen av orderrader i inköpsordrar i SAP Business Network. Leverantörer förhindras att skapa efterföljande dokument (orderbekräftelse och fraktavisering) för både spärrade och stängda orderrader. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Förbättringar av rapporterna för öppna beställningar för SAP Business Network for Supply Chain [CSC-48032] SAP Business Network för köpare och leverantörer i försörjningskedjan kan nu visa schemaradsnivå och information på artikelnivå för öppna beställningsrapporter. |
|||||
| Stöd för definition av beräknat leveransdatum på huvudnivå för leverantörer med orderbekräftelsegodkännande [CSC-48043] - funktion för leverantörer Med den här funktionen kan leverantörer med orderbekräftelsegodkännanden i SAP Business Network for Supply Chain definiera ett beräknat leveransdatum för alla rader i deras orderbekräftelser. Beräknat leveransdatum kan anges på huvudnivå och tillämpas automatiskt på alla rader om det skiljer sig från önskat leveransdatum i den ursprungliga inköpsordern. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för godkännande av orderbekräftelseavvikelser för en enskild inköpsorder [CSC-52943] Inhyrande företag kan nu godkänna alla orderrader från en enskild inköpsorder på sidan Godkännandevarningar för orderbekräftelse på fliken Försörjningskedjemonitor. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Kund konfigurerad | |||||
| Stöd för nedladdning av PDF för fraktaviseringar i workbench-panelen [CSC-45606] Med den här funktionen kan köpare och leverantörer ladda ner den anpassade PDF-filen för fraktaviseringar direkt från den nya panelen Workbench för fraktavisering. Inhyrande företag kan nu även ladda ner PDF:en från sidan Detaljer för fraktavisering. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Utökning för att behålla orderbekräftelser för beställningar med leveransindelningar [CSC-49945] Inhyrande företag kan nu behålla sina orderbekräftelser när de matchar leverantörens bekräftelse även om artikeln har ändrats. Leverantören behöver därför inte på nytt bekräfta uppfyllda positioner med villkor som angetts på leveransindelningsnivå. |
|||||
| Integrationer | |||||
| Automatiskt på | |||||
| Stöd annullering av fraktavisering med flera beställningar [SBNI-1247] Den här funktionen hanterar problemet med annullerade leveransavier (avancerade fraktaviseringar) i SBN som inte kan annullera eller radera alla motsvarande inleveransadresser (inleveranser) i ERP för leveransavier med flera beställningar. För närvarande tillåter systemet enkelriktade transaktioner, vilket kräver att inhyrande företag manuellt raderar IBD:er i ERP, vilket leder till ineffektivitet och potentiella inkonsistenser. Förbättringen säkerställer att när en leveransavi med flera beställningar annulleras i SBN så annulleras alla relaterade IBD:er i ERP automatiskt, vilket effektiviserar processen och underhåller synkroniseringen mellan SBN och ERP. Integration för IG-53661 har stöd för annullering av fraktavisering med flera beställningar. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för spärr av inköpsorderrader [SBNI-1393] Den här funktionen lägger till blockering av orderrader i inköpsordrar för SAP Business Network. Integration för CSC-41391, IG-51123, spärrande detaljposter och ändringar av bokslutsdetaljposter i beställningar. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för stängning av inköpsorderrader [SBNI-1476] Funktionen förbättrar stängningen av orderrader i inköpsorder. Integration för CSC-41391, IG-51322, spärrande detaljposter och ändringar av bokslutsdetaljposter i beställningar. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Stöd för kvalitetskontroll på flera nivåer [SBNI-1928] Med den här funktionen kan köpare i SAP Business Network integrerat med SAP ERP med hjälp av SAP Managed Integration Gateway skicka kvalitetskontroller med flera steg till leverantörer. Denna funktion medger kopiering av partnerfunktioner för kvalitetskontroll. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
| Kund konfigurerad | |||||
|
Stöd för fraktavisering för OB med B2B - X12 943 4010 ut [SBNI-881] - funktion för leverantörer |
|||||
| Integration av fakturastatusportal för leverantörer [SBNI-1633] Möjliggör sömlös åtkomst för leverantörer till fakturastatus genom att tillåta köpare att skicka en inbjudan till fakturastatusportalen (ISP) när en ERPCC-faktura skickas. Detta säkerställer att leverantörer kan registrera och spåra fakturaförlopp utan föregående ISP-registrering. Integration för IG-53099 integration av fakturastatusportal för leverantörer. |
![]() Funktionsöversikt |
||||
Den här informationen återspeglar statusen för SAP Business Networks planering från och med april 2025 och funktionerna som diskuteras kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. SAP tar inget ansvar för fel eller utelämnanden och inget på denna webbsida ska tolkas som ett åtagande från SAP att inkludera specifika nya funktioner i någon version av SAP-lösningarna. Kontakta din kundengagemangschef för mer information.