Norsk - Maskinoversettelse
E-post
For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

 

SAP Business Network 2411-versjon

  Veiledning for nyheter Sammendrag av versjon  
  Beskriver nye eller endrede funksjoner som er inkludert i 2411-versjonen. Gir en nedlastbar oversikt over planlagte funksjoner med lenker til ytterligere funksjonsinnhold.  

 

  Funksjoner som tidligere ble annonsert for å bli tilgjengelig med 2411 Release  
  Automatisk den        
  Utvid leieproduksjonsrelevant innkjøpsordreoverføring med leverandørbatchnummer [SBNI-974]
Denne funksjonen introduserer et nytt felt i innkjøpsordren for leieproduksjon for å registrere leverandørens batch-ID og overføre den til SAP Business Network.
       
  Kunde konfigurert        
  Innkjøpsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478]
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og forretningene dine på en bedre måte. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2
 
  Analyse av fakturaer for leverandører [BCS3-2488]
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse på fakturaene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og virksomheten din bedre. Informasjonen vises i visningen Fakturaoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2
  Analyse av innkjøpsordreposisjoner [BCS3-2493]
Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine og innkjøpte varer, slik at du får en bedre forståelse av kundene og forretningene dine. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreposisjoner på det nye analysedashbordet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2

 

  Anskaffelsessamarbeid  
  Automatisk den        
  Samfunnsbehovstrender for leverandører [BCS3-3591]
Dashboardet for etterspørselstrender i Fellesskapet avslører den tidligere skjulte atferden til kunder som bruker SAP Business Network. Leverandører kan identifisere trender og muligheter ved å bruke nettverkets maskinlæringsdrevne berikingsprosess for produktgrupper.

Leverandører har tilgang til følgende funksjoner for å hjelpe dem med å utforme produkt- og porteføljestrategien:

  • Behovstrender etter UNSPSC-taksonomien ved hjelp av fellesskapsordredata.
  • Behov etter ordrebeløp, bestilte enheter og gjennomsnittlig enhetspris for et valgt datointervall.
  • Markedsmiljøinformasjon, inkludert antall kunder og konkurrenter for hver kategori.
  • Topp- og bunnproduktgrupper.
  • Trender i gjennomsnittlig posisjonspris og ordrekvantum.
  • Behovstrender etter region.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo
Demo
 
  Skjul kjøpernes interne budsjetter fra leverandører [CSC-39156]
Med denne funksjonen kan kjøpere skjule sine interne budsjetter fra leverandører i limit- og rammeordrer, og beskytte konfidensialiteten til denne informasjonen.
       
  Rute for ordrebekreftelse i workbench [CSC-42911]
Med denne funksjonen kan kjøpere og leverandører enkelt vise ordrene som er bekreftet av leverandøren. Nå er en ny flis Ordrebekreftelser tilgjengelig på kjøperen og leverandørens arbeidsbenk, inkludert flisen som viser ordrene som er bekreftet for de siste 31 dagene, som standard.
       
  Vis avvisningsoversikt og Søk etter avviste fakturaer etter avvisningskoder [NP-38940]
Med denne funksjonen kan leverandører i SAP Business Network vise avvisningskodene og også søke etter den avviste fakturaen ved hjelp av avvisningskodene. Alle fakturaene som avvises, vises i trendruten Avviste fakturaer.

Når leverandøren klikker på Vis alle i ruten Arbeidsbenk, åpnes siden Avviste fakturaer, som viser Avviste koder i tillegg til alle de andre kolonnene som allerede finnes. Når kategorien ikke gjenkjennes, står kolonnen for avvisningskoder tom. Leverandøren kan også bruke Avvisningskoder som søkefilter.

  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo
Demo
 
  Støtte for oppdateringsoperasjon for tjenesteregistreringsskjema [NP-40603]
Denne funksjonen støtter oppdateringsoperasjonen for TRS, som viser at TRS-et, når det er avvist av kjøperbruker i backend ERP, er oppdatert og sendt på nytt. Tidligere når TRS ble sendt på nytt med samme nummer, var det ingen indikasjon på at det er oppdatert. TRS-et når det sendes på nytt, avvises nå ikke av kjøperens ERP-backendsystem når operasjonen oppdateres. Merk: TRS med operasjon som oppdatering støttes bare for tjenesteordrer med enkle tjenester / utvidede grenser.
       
  Intelligent fakturakonvertering - identifiser kjøper som bruker avgifts-ID og innkjøpsordrenummer for fakturaer sendt via e-post [NP-48723]
Denne funksjonen løser mandatet for å oppgi ANID-en til kjøperen i emnelinjen i e-posten. Denne funksjonen behandler nå fakturaen som er lagt ved via e-post på riktig måte, uavhengig av om leverandøren oppgir ANID-en eller ikke. Hvis ANID ikke er angitt på emnelinjen i e-posten, identifiseres ANID-en til kjøperen fra vedlegget før konverteringen.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo
Demo
 
  Forbedringer i oppgavesynlighet [NS-23132]
Denne funksjonen bringer oppdateringer til rammeverket for kjøperaktiveringsoppgaver.
       
  Samsvarende forbedring ved bruk av generativ KI [PAY-17352]
Ekstraher nøkkelord fra kravspesifikasjonstittel, beskrivelse og kategorier for ny kravspesifikasjon:
  • Aktiver systemet til å ekstrahere nøkkelord fra tittelen, beskrivelsen og kategoriene hver gang det opprettes en kravspesifikasjon.
  • Aktiver nøkkelordene som er ekstrahert for å bli matchet med leverandørprofilen.  
       
 

Utvidelse for leadsøk [PAY-20376]
Brukere kan lagre det eksisterende søket og kjøre dem ved behov. De kan søke etter kundenavn og kravspesifikasjons-ID. Søk kan utføres ved hjelp av nøkkelord for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

       
  Kunde konfigurert        
  Kategorisering av fakturafeil ved hjelp av generativ KI [NP-38941]
Distiller detaljerte årsaker til fakturaavvisning i konsise avvisningskategorier og klassifiser dem til relevante avvisningsnivåer ved hjelp av funksjoner for generativ KI.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo
Demo
 
  Kommunikasjon av summerte avvisningskategorier [NP-38942]
Send periodisk (månedlig) fakturaavvisningssammendrag til leverandøren via automatisk e-post.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
Demo
Demo
 

 

  Ariba Supply Chain Collaboration  
  Automatisk den        
  Legg til og rediger serienumre for en bestemt håndteringsenhet [CSC-26202]
I veiviseren for utvidet pakking for leveringsmeldinger legger denne funksjonen til muligheten for at leverandører kan legge til og endre serienumre for emballerte varer i en bestemt håndteringsenhet. Leverandører kan bruke en mal til å laste opp serienumre for den aktuelle håndteringsenheten eller gjøre manuelle endringer i brukergrensesnittet.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
   
  Endringer i behandling av ordrebekreftelse [CSC-41104]
Denne funksjonen utvider hvordan SAP Business Network behandler ordrebekreftelser. Disse forbedringene gir integrert leverandør (dvs. leverandører som sender ordrebekreftelser utenfor SAP Business Network) mer fleksibilitet når de sender ordrebekreftelser.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
   
 

Aktiver serienumre i mottakskvittering for komponenter [CSC-41682]
Aktiver registrering av serienumre ved oppretting av mottakskvittering for komponenter fra leveringsmelding for komponenter.

  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
   
  Handelsforespørsel        
  Utvidelser for leieproduksjonsprosess [CSC-31247]
Opplasting av batch og kjennetegn av leverandøren.
 
Funksjonsoversikt
   
  Aktiver klinisk testsamarbeid i SAP Business Network [CSC-47278]
Denne funksjonen introduserer rettigheten bransjeløsning for livsvitenskap og relatert funksjonalitet. Når dette alternativet er aktivert, kan kjøperen dele klinisk testrelevant informasjon med leverandøren som en del av innkjøpsordrer for leieproduksjon eller lageroverføringsbestillinger for effektivt samarbeid i produksjon og distribusjon av kliniske ferdigvarer. Data fra kliniske studier stammer fra bransjeløsningen SAP Intelligent Clinical Supply Management.
  Funksjonsoversikt
Funksjonsoversikt
   

 

  Integreringer  
  Automatisk den        
  Serienummerstøtte for håndteringsenheter [SBNI-431]
En håndteringsenhet er en container eller emballasje som brukes til å gruppere flere enkeltposisjoner sammen for effektiv transport, lagring og håndtering. Det forenkler varebevegelsen og gjør det enklere å håndtere store mengder produkter. Eksempler: paller, kartonger, etc. Serienumre for håndteringsenhet er unike identifikatorer som tilordnes til individuelle håndteringsenheter. Disse numrene er en måte å spore og administrere disse enhetene på i hele forsyningskjeden, fra produksjon til levering. Med denne funksjonen vedlikeholdes serienummeret på håndteringsenhetsnivå av leverandøren og sendes i leveringsmeldingen av leverandøren, som igjen vil bli fylt ut i leveringsmottaket som er opprettet i ERP-backend.
       
  Serienummerstøtte i mottakskvitteringsprosess for komponenter [SBNI-975]
Leieproduksjonsprosesser er svært forskjellige basert på bransje- og kundebehov. Det er derfor nødvendig å spore og validere livssyklusen til ferdige produkter og tilhørende komponenter. Serienumre spiller en viktig rolle i mottakskvitteringsprosessen for komponenter, spesielt for posisjoner som krever individuell sporing. De gir en unik identifikator for hver komponent, som gjør det mulig med nøyaktig beholdningsstyring, kvalitetskontroll og sporbarhet. Serienumre støttes som en del av dokumenttypen for mottakskvittering for komponenter med denne funksjonen.
       
  Kunde konfigurert        
  Støtte endring av ordrebekreftelse med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485]
X12 865 EDI-ordreendringsbekreftelse er et standard elektronisk datautvekslingsdokument (EDI) som brukes til å bekrefte en endring i en innkjøpsordre. Dette dokumentet sendes vanligvis av selgeren til kjøperen etter at selgeren har mottatt og behandlet endringsforespørselen for innkjøpsordren.
       

 

Denne informasjonen gjenspeiler statusen for SAP Business Network-planlegging fra og med november 2024, og de diskuterte funksjonene kan endres når som helst uten forvarsel. SAP påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, og ingenting på denne websiden skal oppfattes som noen form for forpliktelse fra SAP om å inkludere eventuelle spesifikke nye funksjoner i noen som helst versjon av SAP-løsningene. Ta kontakt med kundeengasjementsansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.

 

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern