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Versione 2411 di SAP Business Network
| Guida Novità | Riepilogo della versione | ||
| Descrive le funzionalità nuove o modificate incluse nella versione 2411. | Fornisce una panoramica scaricabile delle funzionalità pianificate con collegamenti a ulteriori contenuti sulle funzionalità. |
| Funzionalità annunciate in precedenza disponibili con la versione 2411 | |||||||||
| Attivato automaticamente | |||||||||
| Miglioramento del trasferimento di ordini d'acquisto rilevanti per la lavorazione esterna con numero batch fornitore [SBNI-974] Questa funzionalità introduce un nuovo campo all'interno dell'ordine d'acquisto di lavorazione esterna per acquisire l'ID batch del fornitore e trasferirlo a SAP Business Network. |
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| Configurato dal cliente | |||||||||
| Analisi degli ordini d'acquisto per i fornitori [BCS3-2478] Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati degli ordini d'acquisto per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività commerciale. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica ordini d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
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| Analisi delle fatture per i fornitori [BCS3-2488] Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sulle fatture per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica fatture del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
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| Analisi delle voci dell'ordine d'acquisto [BCS3-2493] Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sugli ordini d'acquisto e sugli articoli acquistati per aiutare l'utente a comprendere meglio i clienti e l'attività commerciale. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Voci ordine d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
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| Collaborazione approvvigionamento | |||||
| Attivato automaticamente | |||||
| Tendenze della domanda della comunità per i fornitori [BCS3-3591] Il quadrante Tendenze della domanda della comunità rivela il comportamento precedentemente nascosto dei clienti che utilizzano SAP Business Network. I fornitori possono identificare tendenze e opportunità utilizzando il processo di arricchimento dei prodotti basato sull'apprendimento automatico di SAP Ariba Network. I fornitori hanno accesso alle seguenti funzionalità per creare la propria strategia di prodotto e portafoglio:
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| Nascondere i budget interni dei compratori ai fornitori [CSC-39156] Questa funzionalità consente ai compratori di nascondere i propri budget interni ai fornitori negli ordini d'acquisto con limiti e globali, proteggendo così la riservatezza di queste informazioni. |
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| Riquadro Conferma d'ordine nel workbench [CSC-42911] Questa funzionalità consente ai compratori e ai fornitori di visualizzare facilmente gli ordini confermati dal fornitore. Ora è disponibile un nuovo riquadro Conferme d'ordine nel Workbench compratore e fornitore che per impostazione predefinita elenca gli ordini confermati negli ultimi 31 giorni. |
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| Visualizzazione del riepilogo dei rifiuti e ricerca di fatture rifiutate in base ai codici di rifiuto [NP-38940] Questa funzionalità consente ai fornitori in SAP Business Network di visualizzare i codici di rifiuto e anche di cercare la fattura rifiutata utilizzando i codici di rifiuto. Tutte le fatture rifiutate vengono visualizzate nel riquadro di tendenza Fatture rifiutate. Quando il fornitore fa clic su Visualizza tutto nel riquadro Workbench, apre la pagina Fatture rifiutate che visualizza i Codici rifiutati oltre a tutte le altre colonne già presenti. Quando la categoria non viene riconosciuta, la colonna dei codici di rifiuto viene lasciata vuota. Il fornitore può anche utilizzare i codici di rifiuto come filtro di ricerca. |
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| Supporto dell'operazione di aggiornamento del modulo acquisizione servizi [NP-40603] Questa funzionalità supporta l'operazione Aggiorna per il modulo acquisizione servizi che indica che il modulo acquisizione servizi, quando rifiutato dall'utente compratore nel sistema ERP di backend, viene aggiornato e inviato nuovamente. In precedenza, quando il modulo acquisizione servizi veniva inviato nuovamente con lo stesso numero, non vi era alcuna indicazione che venisse aggiornato. Ora il modulo acquisizione servizi quando viene inviato nuovamente non viene rifiutato dal sistema ERP di backend del compratore quando l'operazione viene aggiornata. Nota: il modulo acquisizione servizi con operazione come aggiornamento è supportato solo per ordini di servizio con limiti di servizi semplificati/ampliati. |
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| Conversione intelligente delle fatture - Identificare il compratore utilizzando il codice fiscale e il numero dell'ordine d'acquisto per le fatture inviate tramite posta elettronica [NP-48723] Questa funzionalità risolve l'obbligo di immettere l'ANID del compratore nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica. Questa funzionalità ora elabora correttamente la fattura allegata tramite posta elettronica, indipendentemente dal fatto che il fornitore immetta o meno l'ANID. Se l'ANID non viene immesso nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica, l'ANID del compratore viene identificato dall'allegato prima della conversione. |
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| Miglioramenti della visibilità delle attività [NS-23132] Questa funzionalità apporta aggiornamenti al framework delle attività di abilitazione del compratore. |
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| Miglioramento della corrispondenza grazie all'AI generativa [PAY-17352] Estrarre le parole chiave dal titolo, dalla descrizione e dalle categorie della richiesta per la nuova richiesta:
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Miglioramento della ricerca dei lead [PAY-20376] |
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| Configurato dal cliente | |||||
| Categorizzazione dei messaggi di errore delle fatture mediante IA generativa [NP-38941] Distinguere i motivi dettagliati di rifiuto delle fatture in categorie di rifiuto concise e classificarle nei livelli di rifiuto rilevanti utilizzando le funzionalità dell'IA generativa. |
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| Comunicazione delle categorie di rifiuto riepilogate [NP-38942] Inviare al fornitore un riepilogo periodico (mensile) dei rifiuti delle fatture tramite posta elettronica automatica. |
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| Supply Chain Collaboration | |||||
| Attivato automaticamente | |||||
| Aggiunta e modifica di numeri di serie per una specifica unità di movimentazione [CSC-26202] Nella procedura guidata sui metodi di imballaggio avanzati per gli avvisi di spedizione, questa funzionalità aggiunge la possibilità per i fornitori di aggiungere e modificare i numeri di serie per le merci imballate in una specifica unità di movimentazione. I fornitori possono utilizzare un modello per caricare numeri di serie per quell'unità di movimentazione o apportare modifiche manuali nell'interfaccia utente. |
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| Modifiche all'elaborazione delle conferme d'ordine [CSC-41104] Questa funzionalità migliora il modo in cui SAP Business Network gestisce le conferme d'ordine. Questi miglioramenti offrono maggiore flessibilità ai fornitori integrati (ovvero, ai fornitori che inviano conferme d'ordine al di fuori di SAP Business Network) quando inviano conferme d'ordine. |
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Abilitazione dei numeri di serie nella ricevuta di componenti [CSC-41682] |
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| Richiesta commerciale | |||||
| Miglioramenti del processo di lavorazione esterna [CSC-31247] Caricamento di partite e caratteristiche da parte del fornitore. |
Riepilogo funzionalità |
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| Abilitazione della collaborazione per gli studi clinici in SAP Business Network [CSC-47278] Questa funzionalità introduce l'autorizzazione Soluzione industriale Life Sciences e le funzionalità correlate. Se abilitato, il compratore può condividere informazioni rilevanti per la sperimentazione clinica con il fornitore come parte degli ordini d'acquisto di lavorazione esterna o degli ordini di trasferimento per una collaborazione efficiente nella produzione e nella distribuzione dei prodotti finiti clinici. I dati degli studi clinici provengono dalla soluzione di settore SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
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| Integrazioni | |||||
| Attivato automaticamente | |||||
| Supporto dei numeri di serie per le unità di movimentazione [SBNI-431] Un'unità di movimentazione è un contenitore o un imballaggio utilizzato per raggruppare più posizioni singole per un trasporto, un immagazzinamento e una movimentazione efficienti. Semplifica la circolazione delle merci e facilita la gestione di grandi quantità di prodotti. Esempi: pallet, cartoni, ecc. I numeri di serie delle unità di movimentazione sono identificatori univoci assegnati a singole unità di movimentazione. Questi numeri forniscono un modo per tracciare e gestire queste unità in tutta la supply chain, dalla produzione alla consegna. Con questa funzionalità, il numero di serie a livello di unità di movimentazione viene gestito dal fornitore e inviato nell'avviso di spedizione dal fornitore, che a sua volta viene compilato nella consegna in entrata creata nel sistema ERP di backend. |
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| Supporto dei numeri di serie nel processo di ricevuta dei componenti [SBNI-975] I processi di lavorazione esterna sono piuttosto diversificati in base alle esigenze del settore e del cliente. Pertanto, è necessario tracciare e validare il ciclo di vita dei prodotti finiti e dei componenti contenuti. I numeri di serie svolgono un ruolo fondamentale nel processo di ricezione dei componenti, in particolare per gli articoli che richiedono un tracciamento individuale. Forniscono un identificatore univoco per ogni componente, consentendo una gestione precisa dell'inventario, il controllo della qualità e la tracciabilità. Con questa funzionalità, i numeri di serie sono supportati come parte del tipo di documento di ricevuta componenti. |
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| Configurato dal cliente | |||||
| Supporto della conferma di modifica dell'ordine d'acquisto con B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] La conferma della modifica dell'ordine d'acquisto EDI X12 865 è un documento EDI (Electronic Data Interchange) standard utilizzato per confermare una modifica apportata a un ordine d'acquisto. Questo documento viene generalmente inviato dal venditore all'acquirente dopo che il fornitore ha ricevuto ed elaborato la richiesta di modifica dell'ordine d'acquisto. |
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Queste informazioni rispecchiano lo stato della pianificazione di SAP Business Network di novembre 2024 e le funzionalità in oggetto sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. SAP non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni e nulla in questa pagina Web deve essere interpretato come un impegno da parte di SAP a includere nuove funzionalità specifiche in alcuna versione delle soluzioni SAP. Contattare il Customer Engagement Executive per ulteriori dettagli.