| |||||||||
Version 2411 de SAP Business Network
| Guide des nouveautés | Résumé de la version | ||
| Décrit les fonctionnalités nouvelles ou modifiées incluses dans la version 2411. | Fournit une synthèse téléchargeable des fonctionnalités prévues avec des liens vers du contenu supplémentaire. |
| Fonctionnalités annoncées précédemment pour être disponibles avec la version 2411 | |||||||||
| Activé automatiquement | |||||||||
| Amélioration du transfert de bon de commande pertinent pour la sous-traitance avec le numéro de lot fournisseur [SBNI-974] Cette fonctionnalité introduit un nouveau champ dans le bon de commande de sous-traitance pour capturer l'ID de lot du fournisseur et le transférer à SAP Business Network. |
|||||||||
| Configuré par le client | |||||||||
| Analyse des bons de commande pour les fournisseurs [BCS3-2478] Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos bons de commande pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Présentation des bons de commande du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
|
|||||||
| Analyse des factures pour les fournisseurs [BCS3-2488] Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos factures pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Présentation des factures du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
|
|||||||
| Analyse des postes de commande d'achat [BCS3-2493] Avec cette fonctionnalité, SAP Business Network propose des analyses de données sur vos bons de commande et articles achetés pour vous aider à mieux comprendre vos clients et votre entreprise. Les informations sont présentées dans la vue Articles du bon de commande du nouveau tableau de bord Analyse dans l'interface utilisateur SAP Business Network pour les fournisseurs. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
|
|||||||
| Collaboration pour l'approvisionnement | |||||
| Activé automatiquement | |||||
| Tendances de la demande communautaire pour les fournisseurs [BCS3-3591] Le tableau de bord des tendances de la demande de la communauté révèle le comportement auparavant masqué des clients qui utilisent SAP Business Network. Les fournisseurs peuvent identifier les tendances et les opportunités à l'aide du processus d'enrichissement des familles d'achat piloté par l'apprentissage automatique du réseau. Les fournisseurs ont accès aux fonctionnalités suivantes pour les aider à élaborer leur stratégie de produits et de portefeuille :
|
![]() Présentation des fonctionnalités |
![]() Démonstration |
|||
| Masquer les budgets internes des acheteurs aux fournisseurs [CSC-39156] Cette fonctionnalité permet aux acheteurs de masquer leurs budgets internes à leurs fournisseurs dans les commandes avec limites, protégeant ainsi la confidentialité de ces informations. |
|||||
| Vignette Confirmation de commande dans le Workbench [CSC-42911] Cette fonctionnalité permet aux acheteurs et aux fournisseurs d'afficher facilement les commandes qui ont été confirmées par le fournisseur. Désormais, une nouvelle vignette Confirmations de commande est disponible sur le Workbench Acheteur et Fournisseur, qui inclut la vignette qui répertorie les commandes confirmées au cours des 31 derniers jours, par défaut. |
|||||
| Afficher le récapitulatif des rejets et rechercher les factures rejetées par codes de rejet [NP-38940] Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs sur SAP Business Network d'afficher les codes de rejet et de rechercher la facture rejetée à l'aide des codes de rejet. Toutes les factures rejetées sont affichées dans la vignette Tendance des factures rejetées. Lorsque le fournisseur clique sur Tout afficher dans la vignette Workbench, la page Factures rejetées s'ouvre et affiche les Codes de rejet en plus de toutes les autres colonnes déjà présentes. Lorsque la catégorie n'est pas reconnue, la colonne des codes de rejet reste vide. Le fournisseur peut également utiliser les Codes de rejet comme filtre de recherche. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
![]() Démonstration |
|||
| Prise en charge de l'opération de mise à jour pour la feuille de services [NP-40603] Cette fonctionnalité prend en charge l'opération Mettre à jour pour la feuille de services indiquant que la feuille de services, lorsqu'elle est rejetée par l'utilisateur acheteur dans le système back-end ERP, est mise à jour et soumise à nouveau. Auparavant, lorsque la feuille de services était soumise à nouveau avec le même numéro, rien n'indiquait qu'elle était mise à jour. Désormais, la feuille de services lorsqu'elle est soumise à nouveau n'est pas rejetée par le système back-end ERP de l'acheteur lorsque l'opération est mise à jour. Remarque : La feuille de services avec une opération de mise à jour est prise en charge uniquement pour les ordres de services avec des limites de services allégés/améliorés. |
|||||
| Conversion intelligente des factures - Identifier l'acheteur à l'aide de l'ID fiscal et du numéro de bon de commande pour les factures envoyées par e-mail [NP-48723] Cette fonctionnalité résout le mandat consistant à saisir l'ID AN de l'acheteur dans la ligne d'objet de l'e-mail. Cette fonctionnalité traite désormais correctement la facture jointe par e-mail, que le fournisseur saisisse ou non l'ID AN. Si l'ID AN n'est pas saisi dans la ligne d'objet de l'e-mail, l'ID AN de l'acheteur est identifié à partir de la pièce jointe avant la conversion. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
![]() Démonstration |
|||
| Améliorations de la visibilité des tâches [NS-23132] Cette fonctionnalité apporte des mises à jour au cadre des tâches d'enrôlement des acheteurs. |
|||||
| Amélioration de la correspondance grâce à l'IA générative [PAY-17352] Extraire les mots-clés du titre, de la description et des catégories de l'annonce pour la nouvelle annonce :
|
|||||
|
Extension de la recherche d'intérêts potentiels [PAY-20376] |
|||||
| Configuré par le client | |||||
| Catégorisation des messages d'erreur des factures à l'aide de l'IA générative [NP-38941] Distiller les motifs de rejet de facture détaillés dans des catégories de rejet concises et les classer en niveaux de rejet pertinents à l'aide des fonctionnalités d'IA générative. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
![]() Démonstration |
|||
| Communication des catégories de rejet résumées [NP-38942] Envoyer un récapitulatif périodique (mensuel) du rejet de la facture au fournisseur par e-mail automatique. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
![]() Démonstration |
|||
| Supply Chain Collaboration | |||||
| Activé automatiquement | |||||
| Ajouter et modifier des numéros de série pour une unité de manutention spécifique [CSC-26202] Dans l'assistant d'emballage élaboré pour les avis d'expédition, cette fonctionnalité ajoute la possibilité pour les fournisseurs d'ajouter et de modifier des numéros de série pour les marchandises emballées dans une unité de manutention spécifique. Les fournisseurs peuvent utiliser un modèle pour télécharger sur le serveur des numéros de série pour cette unité de manutention ou apporter des modifications manuelles dans l'interface utilisateur. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
||||
| Modifications apportées au traitement des confirmations de commande [CSC-41104] Cette fonctionnalité améliore la manière dont SAP Business Network gère les confirmations de commande. Ces améliorations offrent plus de flexibilité aux fournisseurs intégrés (c'est-à-dire les fournisseurs qui envoient des confirmations de commande en dehors de SAP Business Network) lorsqu'ils envoient des confirmations de commande. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
||||
|
Activer les numéros de série dans le reçu de composants [CSC-41682] |
![]() Présentation des fonctionnalités |
||||
| Demande commerciale | |||||
| Améliorations du processus de sous-traitance [CSC-31247] Chargement du lot et des caractéristiques par le fournisseur. |
Présentation des fonctionnalités |
||||
| Activer la collaboration sur les essais cliniques dans SAP Business Network [CSC-47278] Cette fonctionnalité introduit le droit Solution métier Sciences de la vie et les fonctionnalités associées. Lorsque cette option est activée, l'acheteur peut partager des informations pertinentes pour les essais cliniques avec le fournisseur dans le cadre de bons de commande de sous-traitance ou de commandes de transport de stock pour une collaboration efficace dans la fabrication et la distribution des produits cliniques finis. Les données d'essai clinique proviennent de la solution métier SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
![]() Présentation des fonctionnalités |
||||
| Intégrations | |||||
| Activé automatiquement | |||||
| Prise en charge des numéros de série pour les unités de manutention [SBNI-431] Une unité de manutention est un conteneur ou un emballage utilisé pour regrouper plusieurs postes individuels pour un transport, un stockage et une manutention efficaces. Elle simplifie le mouvement des marchandises et facilite la gestion de grandes quantités de produits. Exemples : palettes, cartons, etc. Les numéros de série des unités de manutention sont des identifiants uniques affectés à des unités de manutention individuelles. Ces numéros permettent de suivre et de gérer ces unités tout au long de la chaîne logistique, de la fabrication à la livraison. Avec cette fonctionnalité, le numéro de série au niveau d'une unité de manutention est géré par le fournisseur et envoyé dans l'avis d'expédition par le fournisseur, qui à son tour est renseigné dans la livraison entrante créée dans l'ERP back-end. |
|||||
| Prise en charge des numéros de série dans le processus Reçu de composants [SBNI-975] Les processus de sous-traitance sont très divers en fonction des besoins du secteur et des clients. Par conséquent, il est nécessaire de suivre et de valider le cycle de vie des produits finis et des composants contenus. Les numéros de série jouent un rôle crucial dans le processus de réception de composants, en particulier pour les articles qui nécessitent un suivi individuel. Ils fournissent un identifiant unique pour chaque composant, ce qui permet une gestion des stocks, un contrôle qualité et une traçabilité précis. Les numéros de série sont pris en charge dans le cadre du type de document de reçu de composants avec cette fonctionnalité. |
|||||
| Configuré par le client | |||||
| Prise en charge de la confirmation de modification de bon de commande avec B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] L'accusé de réception de modification de bon de commande EDI X12 865 est un document d'échange de données informatisé (EDI) standard utilisé pour confirmer une modification apportée à un bon de commande. Ce document est généralement envoyé par le vendeur à l'acheteur une fois que le vendeur a reçu et traité la demande de modification de bon de commande. |
|||||
Ces informations reflètent l'état du calendrier SAP Business Network en novembre 2024 et les fonctionnalités évoquées sont soumises à modification à tout moment sans avis préalable. SAP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions et aucun contenu de cette page Web ne pourra représenter un quelconque engagement de la part de SAP à inclure de nouvelles fonctionnalités spécifiques dans toute version des solutions SAP. Contactez votre gestionnaire de l'engagement client pour plus de détails.